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老师,我在更正2024年2月新增未开票收入后产生税款 未缴纳 更正3月时有留底 可以直接将2月的增值税和附加税抵欠掉吗?在申报表第25栏和30栏应该填增值税额还是增值税和附加税之和

2025-03-10 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-10 21:55

你好,2月份产生的税款不能用3月份的进项抵扣掉

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快账用户7764 追问 2025-03-10 21:57

那2️的税款只能先欠着 吗

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齐红老师 解答 2025-03-11 10:47

2月份的税款要缴纳的

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你好,2月份产生的税款不能用3月份的进项抵扣掉
2025-03-10
同学,正常是去更正以前的报表 ,如果 你在这个月更正,你最好保留证据,以后税务局说了,你好写情况说明
2022-12-12
你好同学,你得自己去申请,你如果不申请的话,这个是不会主动退给你的,但是如果你申请的话,有可能他会查你的凭证和报表。
2022-05-31
异常是跨期更正 %2B 延期缴税导致的报表逻辑衔接问题,非填写错误: 7-9 月逐期更正报表,备注 “税款 2025 年 12 月缴纳”; 嫌麻烦直接带申报表、税务局通知去办税大厅一次性修正; 2025 年 12 月缴税后,在当期报表 “本期缴纳上期应纳税额” 填 3 万多即可。
2025-12-17
你好,不对,本期缴纳上期是实际交了多少就填多少,你实际交了1万就应该填1万
2022-03-29
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