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老师,请问员工用工资抵销欠款,怎么账务处理?收支不分开处理,合规吗

2025-03-11 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 08:41

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-某人

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快账用户4511 追问 2025-03-11 08:45

跟您说下实际情况,一家幼儿园未给员工发工资,这名员工的孩子在幼儿园上学,员工想用工资抵孩子托费,这个怎么处理?托费属于收入,不是其他应收款

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齐红老师 解答 2025-03-11 08:48

先做收入。,再发工资时扣 借:其他应收款-某人 贷:你的托费收入科目

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快账用户4511 追问 2025-03-11 09:50

那就是,先记收入,借:其他应收款-员工 贷:主营业务收入-保教费 发工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-员工

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:55

是的,就是那样做的哈

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相关问题讨论
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-某人
2025-03-11
同学您好,,借:库存现金,贷:银行存款, 借:其他应收款-借支,贷: 库存现金
2023-12-12
你们公司是销售手机的?
2025-09-18
可以的,借应付职工薪酬、工资,贷主营业务收入应交税费。
2023-08-04
你好,员工集资款,是挂其他应付款的 然后支付他们利息,借:财务费用,贷:银行存款 
2023-06-02
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