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老师,我想问下,21年的房租发票,可以做到24年12月么,可以做成本么,账务处理分录怎么做呢,企业所得税汇算清缴是不是不能税前扣除呢?

2025-03-11 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-11 08:59

你好,这个不可以的,因为这种不符合权责发生制。

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快账用户3063 追问 2025-03-11 09:05

老板拿过来让入账,有什么风险呢,账务应该怎么处理呢,税务上需要注意什么

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:05

你好你如果一定要入账的话,你就要做以前年度损益调整,然后要去更正以前年度的汇算清缴退税。

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你好,这个不可以的,因为这种不符合权责发生制。
2025-03-11
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
你好! 可认作为前期差错进行处理。 ①先冲掉1月份入销售成本的分录 ②对前期差错进行更正 借:以前年度损益调整 贷:库存商品(或其它资产) 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 ③以前年度损益调整余额转入未分配利润,是必须的。 如果金额不大,可以作为本年销售成本入帐。
2021-01-18
你好,不可以的,你这样做不符合权责发生制。
2025-01-02
你好这个需要之前就暂估挂发生年度,你想税前扣除,这个后续可以追溯调整5年,调之前汇算清缴表,不是不做账,现在发生就需要先做账 汇算清缴先纳税调增,后续取得发票,再去对应改之前年报纳税调减,不需要再做账,没有差额话
2021-04-15
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