咨询
Q

老师,请教一下。我们24年收了一张发票已勾选,现在被税务局要求做进项转也,成本在汇算清缴时调增,那么我现在进项税额转出的分录怎么做?小企业会计准则。谢谢老师。

2025-03-12 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 11:39

您好,借:利润分配-未分配利息 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的是的,是这么做的。
2024-05-14
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
借以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税金项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款
2023-03-04
你好,是不允许抵扣吗?还是开了负数发票?
2023-10-08
你好,建议最好的操作是反结账去更正账务,报表
2024-05-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×