您好,业务是真实的,对方以个人名义代开发票是可以的。

老师想问一下,我司是货代公司,有客户从我司定柜子,就把钱给我们让我们代为跟工厂采购商品,这样工厂给我们开了购买商品的发票,而且客户把钱打到其他账户上了还,我司该如何做账啊,跟经营范围这个货物进出口没什么关系吧?
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
老师想问下,我给购买方开的专用发票,金额是没问题的,但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱,是四舍五入的原因,已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱,想退票。老师这个应该怎么操作啊。如果对方发票已经认证了的话。
老师你好,请问一下,小企业目前虽然还没有收入,但是经常会出现比如采购东西对方无法开票,采购员用其他发票代替或者是老板要求公司给员工奖励要求员工用发票来报销等等问题,这个不规范操作的风险是不是由财务承担
老师,有一个一般纳税人的公司已经税务注销完了,工商公示注销但撤了,这个公司欠别的公司发票,收了30万块钱,但是发票没给人家开,现在对方公司让他开发票,我这个业务怎么处理好啊?
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
业务是真实的
但是还有个问题 就是有时候开发票来了 但是钱又走备用金报销给职工了 这样有没有关系啊
不是开进来的发票就要对应付给对方吗
个人采买零星支出是可以支付给个人的。
那开进来的发票呢 没有对应付款有关系吗
那是维修开进来的票
您好,开进来的发票对应单位个人报销就可以。是您单位人员代采买的,个人报销就可以