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早上好!老师请问下,我们跟仓库不是同一个软件,有些是采购个人申购的东西,入库单没有及时送到我们这里入账,跨月有的跨年,这个个人购买的小配件的入库单是去年12月的,我们可以附在今年的发票后面入账吗?

2025-03-13 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 10:42

你好,操作是可以,但是本身不规范。

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快账用户1715 追问 2025-03-13 10:43

如果没附发票后面,直接发票入账可以吗?发票是今年的日期

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:43

你好,如果发票是今年的日期的话一般没什么关系。

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快账用户1715 追问 2025-03-13 10:44

就是今年开的发票,去年的入库单,入库单不附发票后面,可以吗?就相当于没有入库单入账

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:48

你好,操作是可以的。

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快账用户1715 追问 2025-03-13 14:08

老师,那像免税的海运费的发票金额跟我收入时确认的海运费金额有点差,因为汇率不一样的缘故,这个要怎么调整,我入账时是15773.12,对方再月底开给我是15782.36,这个差怎么调整呢

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齐红老师 解答 2025-03-13 14:12

你好这个差额直接进入到财务费用汇兑损益就好

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快账用户1715 追问 2025-03-13 14:17

分录怎么做呢,这个也跟美元户汇率差一样的调整吗,运保费的分录是什么样的呢

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齐红老师 解答 2025-03-13 14:24

你好,是的是一样的,经常会用。 你们承担这个运保费是吗

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快账用户1715 追问 2025-03-13 15:22

代收的,客户给我们,我们给货代

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齐红老师 解答 2025-03-13 15:26

你好,这样子的话你应该借。其他应收款贷,银行存款,然后收回的时候做相反的凭证。

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快账用户1715 追问 2025-03-13 15:33

有差额直接借或者贷汇兑损益吗?

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齐红老师 解答 2025-03-13 15:34

你好,是的,就是这样子操作。

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快账用户1715 追问 2025-03-13 15:59

怎么区分是代收或者自己收呢?货代发票是开给我们的∴,这要怎么区分呢

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:02

你好,如果说发票是开给你们的话,你们就不是代收了,这就是你们自己的业务。

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快账用户1715 追问 2025-03-13 16:03

那账务怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:03

你好,对于你们来说,你这个可以进入管理费用或者销售费用。

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快账用户1715 追问 2025-03-13 16:04

那代收的怎么区分呢

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:05

你好,一般要有代收协议,而且发票都不是开给自己

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你好,操作是可以,但是本身不规范。
2025-03-13
可以的,这个没有关系。
2022-08-13
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-17
同学你好,可以根据库房的入库单,先暂估入库处理就行了。
2025-02-18
你好! 赠送的应该也是随销售发票开出去,做到成本里面的。 现在还挂着,建议入到销售费用 借:销售费用 贷:库存商品 但后期所得税汇算清缴会需要纳税调增。
2022-01-06
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