你有销售的可以的,你现在先暂估就行。
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员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
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浮动特许经营费 按加盟酒店收入的6.5%和税金及附加5.5% 税金及附加可以理解用税后营业收入 但是浮动特许经营费为什么是税后的营业收入 还有这里的租金按付现成本吗 可以抵扣是吧
7月份交了企业所得税,7月底做完账需要计提下个季度的所得税吗
单位雇人干了五天活,每天150元。付款的时候是现金付还是公户转账合适。麻烦老师指导一下,谢谢
可是她这么一开票,就是这个产品库存负数了,下周再开进来这个产品的进项发票这种顺序可以吗?主要是我不确定前期的库存数量是否与税局后台数量一致?
可以的,你现在先暂估,不要让它出现负数。
做收入结转成本之前,先做一个库存商品入库的。
你的意思是我月初给暂估计一个入库数量吗?我也是按照销售开票时间操作的10月8日录入的,可人家税局后台肯定按照实际顺序自动计算的,那如果库存没有余额,而开出发票那肯定是负数了对吧?
是啊 借库存商品贷应付帐款暂估 做这个做不了吗
老师,你怎还没理解我的意思,我9月份的都已结转并结账了,前天都申报了3季度的税,我也不能修改了呀
她今天开的一个产品,在我的库存里是没有余额无库存的,但是她已经给客户开出去两张这个产品的发票, 不是今天的吗
对呀,我9月底这个产品不是库存数是0了,她10月份开发票时没有问我查看发票库存数,而且我9月份不是都扎账结账并申报3季度的税了吗?她10月开出2张这个产品后就成负数了,说是与客户也不好解释了,下周就会有供应商开进来这个产品的发票,这样行不行?
已经跨月了肯定可以
意思是问你不作废这2张发票,等下周供应商开进来的发票,这种行不行?
在作废这2张发票前,这个产品库存显示负数库存了,因为9月底没库存,库存是0,现在的问题是不作废这两张发票,下周会有供应商开进来这个产品的发票,这种行不行?
已经过去了,肯定是可以了,不用作废。如果没有过去,是这个月开的,你先做一个库存商品入库的暂估,然后再开发票也是可以的。总之就是可以,不用作废,不需要红冲,不需要作废,开就行。
说的够明白吧,不用作废发票。
9月30号这个二甲苯产品库存是0,并且我已经结账扎账申报了3季度的税,10月8号给开了2张这个二甲苯发票,然后二甲苯库存是负数了,那税务局后台系统不也是负数了吗?我暂估操作都可以,问题是这个顺序税务局后台系统认不认?
会计操作怎样都可以调整时间,人家税法认不认可?
税务局后台不认,人家凭什么认你库存商品出现负数能合理吗?你当时没有做赞估,补上一个弹锅就很合理,没有问题可以。我可以提前一个月开出发票来,只要是实际销售就行,不是虚开。
所以呀!我说得把那两张先作废了,待进项发票开进来不是有库存了再开销售发票难道不合理吗?
同学,你把它红冲,然后再重新开,这个月一正数一负数,这个没有影响你上一个月,上一个季度还是出现了负数,不是吗?有什么区别吗?上一个月开出来,出现了负数。到时候,你跟税务局解释一下,对方开进来的发票晚了。会计失误不懂当时忘了暂估
开发票是10月8号开的,不是上月开的发票
一直在跟你说9月底是库存数0,10月8号开出去发票才变成负数
开发票之前,增加一个分录借库存商品贷应付账款暂估。 然后,收到了发票,再红冲这个发票,再做发票的,
好的,感谢老师耐心回复!
不用客气,工作愉快。