分步结转方式 分别结转销项税额和进项税额到 “应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税)”: 结转销项税额: 借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 100 贷:应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税) 100 结转进项税额: 借:应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税) 80 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 80 再将 “应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税)” 的贷方余额(销项与进项的差额),结转到 “应交税费 —— 未交增值税” : 借:应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费 —— 未交增值税 20 合并分录方式 将上述步骤合并,直接编制以下分录: 借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 100 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 80 贷:应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税) 20 借:应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费 —— 未交增值税 20 工作中,日常月份可以选择较为简便的方式,只做 “借:应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税)20 ,贷:应交税费 —— 未交增值税 20” 这笔分录,将销项与进项的差额结转;年末时,再采用合并分录方式,将 “应交税费 —— 应交增值税” 下的 “销项税额” 和 “进项税额” 等专栏结平,便于新年度的账目清晰核算。

老师 一般纳税人,增值税销项100,进项80,可以直接只写第三个分录,前两个分录省略吗? 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 80 贷:应交税费—应交增值税–进项税额 80 借:应交税费—应交增值税–销项税额100 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费—未交增值税 20
老师您好!请问一下你上次回答我的一个问题是进项180万,销项160万,进项大于销项的,您给的分录是借:应交税费-应交增值税- 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税-进项税180; 借 应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。那么我可不可只做前面一个分录,借:应交税费-应交增值税- 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税-进项税180; 不做这个分录 借 :应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。这样子可以吗?
借应交税费应交增值税销项100, 贷应交税费应交增值税进项80 应交税费应交增值税转出未交增值税20, 借应交税费应交增值税转出未交增值税20, 贷应交税费未交增值税20。 请问销项100进项80结转是这么做的吗
年末结转销项200,和进项300 借:应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷:应交税费应交增值税进项税300 借:应交税费应交增值税销项税200 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税200 借:应交税费待抵扣进账税额100 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税100 这样做分录对吗?
年末结转销项200,和进项300 借:应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷:应交税费应交增值税进项税300 借:应交税费应交增值税销项税200 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税200 借:应交税费待抵扣进账税额100 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税100 这样做分录对吗?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
一般纳税人必须结转吗,我们之前财务公司直接就是转出未交增值税可以吗
对的 必须要结转的 转出未交增值税要结转到未交增值税
我指的是直接一步到位转出借:应交增值税转出未交增值税20 贷:应交增值税未交增值税20可以吗
不行 得销项和进项分别结转到转出未交增值税