同学,你好 那最好是在23年的账里面更正分录,把多余的成本去掉,更正申报表
老师,从代理记账接回来账,去年有未开发票的几百万没有确认收入,还有几百万成本票没有记成本,都是记的往来,这个我怎么调整一下呢,是做以前年度损益调整,然后汇算清缴补税,还是直接做23年的收入成本
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,账务处理怎么做呢
老师,我们是服务行业,有2个问题: 1.23年的成本,已支付,24年收到成本发票。但是23年需要计提成本时,知道成本发票金额8600(不含税金额:8113.21+税额486.79),应该怎么计提呢? 2.确认收入后,成本专票是24年收到的,无法抵扣,是否就需要按照已确认的收入,正常交增值税?
老师,我们厂里23年的增值税税负率低了,24年3月税局让我们调增更正了23年12月的收入,又交的税,这个怎么做账务处理呢,比如收入怎么做账,成本怎么搞,交的税怎么做账呢
请问下,我们公司使用的是小企业会计准则。现在有一个施工工程。跨年度施工。请问怎么确认收入和成本。按照开票来确认收入可以吗?还是要按照完工百分比确认。
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
可是2023年已经申报了呀。
同学,你好 更正申报
然后账务处理怎么做?
同学,你好 你之前做的成本,金额改成税务局认可的
科目怎么调整
同学,你好 比如你之前23年做分录 借:主营业务成本500 贷:银行存款500 税务局说,你的成本只能做300 那你直接在23年这笔分录里面改成 借:主营业务成本 300 预付账款、其他应收款 200 贷:银行存款500
可是23年已经结账了啊
同学,你好 反结转,把分录改好,更正申报报表