您好,都是去过的年份,不用做账的,就是23年和24年的所得税汇缴表我们用调整后的数据来更正申报,更正后2年的成本总金额还是一样,我们做个表格管理,税务还会要的

老师,从代理记账接回来账,去年有未开发票的几百万没有确认收入,还有几百万成本票没有记成本,都是记的往来,这个我怎么调整一下呢,是做以前年度损益调整,然后汇算清缴补税,还是直接做23年的收入成本
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,账务处理怎么做呢
老师,我们是服务行业,有2个问题: 1.23年的成本,已支付,24年收到成本发票。但是23年需要计提成本时,知道成本发票金额8600(不含税金额:8113.21+税额486.79),应该怎么计提呢? 2.确认收入后,成本专票是24年收到的,无法抵扣,是否就需要按照已确认的收入,正常交增值税?
老师,我们厂里23年的增值税税负率低了,24年3月税局让我们调增更正了23年12月的收入,又交的税,这个怎么做账务处理呢,比如收入怎么做账,成本怎么搞,交的税怎么做账呢
请问下,我们公司使用的是小企业会计准则。现在有一个施工工程。跨年度施工。请问怎么确认收入和成本。按照开票来确认收入可以吗?还是要按照完工百分比确认。
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
最局的意思就是要求我二三年要求我补税,然后还要补这垃圾,然后让我自查去挑战。
调账我是这个。
不好意思,刚刚乱码打错了。
税务局的意思是要求我二三年补税,然后还要补滞纳金,让我自查调账。然后我这个自查调账账务处理怎么弄?
您好,我明白您的意思,就是更正申报,这个账要调整都是用以前年度损益调整科目代替损益科目,一负一正的分录写在25年,摘要里写23年,24年成本,不调整都可以的,税务要的就是更正申报补税
是的,就是要求我们在23年补税。
是不是说我直接做一笔分录,以前年度损益调整补税就可以,然后还要需要更正申报吗?
您好,分录是用以前年度损益调整,还要把这个科目转到未分配利润,主要就是更正申报,更正年度所得税汇缴申报表