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请问老师,24年已做进项税额认证,已转入“应交税费--应交-增值税-转出未交增值税”有余额,25年要把24年认证的进项税额做转出,分录怎么做呢?

2025-03-13 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 16:04

你好,为什么要转出?是用于职工福利的吗?

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快账用户2662 追问 2025-03-13 16:04

是的,分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:06

你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。. 不过如果你嫌麻烦的话,就把以前年度损益调整改成管理费用,福利费算了。

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快账用户2662 追问 2025-03-13 16:09

那需要再做以下分录吗?冲销进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:10

你好,没有要求这样做 但是你可以自己这样做。你自己更好理解,你就怎么样做就行。

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快账用户2662 追问 2025-03-13 16:11

主要是24年认证的进项税额已转入“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”里面了,所以我有点蒙圈,最后怎么转不知道啦

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:14

你好,你现在是又可以抵扣了是不是

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快账用户2662 追问 2025-03-13 16:20

不能抵扣呀,就是不能抵扣才要转出来

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:20

你好,那就没问题啊,你全额计入了管理费用就可以了呀。

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:20

不需要转来转去的呀。

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快账用户2662 追问 2025-03-13 16:30

不是,我指的是下面这个分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:32

你好,这一个是你之前转出来,现在又转入转账可以抵扣的时候的。

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:32

现在又转入转成可以抵扣的时候的。

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你好,为什么要转出?是用于职工福利的吗?
2025-03-13
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
您好,先做一笔,借管理费用/库存商品 贷应交税费应交增值税进项税额转出才成
2024-06-11
您好 是的 这样写分录正确的
2022-05-19
你好,应交税费-应交增值税(进项税额转出),发生的时候计入贷方,结转的时候计入借方,这样两个分录之后,应交税费-应交增值税(进项税额转出)余额已经结平了啊 
2022-12-19
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