你好,为什么要转出?是用于职工福利的吗?

老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额,因为做了分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出,,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
7月的进项发票已做账应交税费-应交增值税--进项税额,8月也未认证转入待认证的分录?
老师,之前有一笔已经认证的进项税,需要进项转出,我做分录是 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 ,进项税额转出怎么样才能平账呢?
待认证发票已经勾选认证抵扣了,但是剩下部分做了转出,分录可以这样写么? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5706.40 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)5706.40 借:应交税费-应交增值税(销项税额)228.48 应交税费-应交增值税(进项税转出)5477.92 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)5706.40
老师,我们发现25年的印花税没入账。怎么在今年入账呢?
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?
我俩夫妻有房贷、两小孩都上学,房本是俩人名字,房贷是我农行帐号,我开了一个小加工厂,她老是找我发工资一合理吗?
分公司借款计提的坏账,在2024年计提当年调增处理。 2025年分公司注销,24年调增的能在2025年调减么?同事说借款的坏账不可以调减。因为不是业务往来发生的。
开发机器人管控系统 的合同,两个问题:1、发票大类和名称开什么呢?2、对应的可抵扣的成本可以是什么
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
是的,分录怎么做呢
你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。. 不过如果你嫌麻烦的话,就把以前年度损益调整改成管理费用,福利费算了。
那需要再做以下分录吗?冲销进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
你好,没有要求这样做 但是你可以自己这样做。你自己更好理解,你就怎么样做就行。
主要是24年认证的进项税额已转入“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”里面了,所以我有点蒙圈,最后怎么转不知道啦
你好,你现在是又可以抵扣了是不是
不能抵扣呀,就是不能抵扣才要转出来
你好,那就没问题啊,你全额计入了管理费用就可以了呀。
不需要转来转去的呀。
不是,我指的是下面这个分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
你好,这一个是你之前转出来,现在又转入转账可以抵扣的时候的。
现在又转入转成可以抵扣的时候的。