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7月的进项发票已做账应交税费-应交增值税--进项税额,8月也未认证转入待认证的分录?

2023-09-04 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-04 15:10

嗯嗯,转入待认证准确些哈

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快账用户1031 追问 2023-09-04 15:11

借进项税额贷待认证对吗

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齐红老师 解答 2023-09-04 15:16

借贷方向做反的了哈

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嗯嗯,转入待认证准确些哈
2023-09-04
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
借:库存商品或原材料, 应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目。 认证抵扣时候,账务处理是, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)。
2024-03-12
你好,是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2023-12-26
认证了进项就要那样做的
2024-11-25
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