在的 具体的什么问题的

请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
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财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
郭老师好 您的意思是零售价入库,应该零售价结转成本,而我结转成本的时候,把进销差价也一起结转了对吗?
郭老师,您的意思是把进销差价结转到利润分配的话,就等于少结转了这部分成本,多交了税款对吗?
进价100 销售120 全部销售出去借主营业务成本100 商品进销差价20 贷库存商品120 按这个做
郭老师早 您说的这个账务处理我明白 如果我账面现在就上面您举例的这一笔分录,仓库现在库存是20的话,老板要求按照仓库的库存调平,请问我应该如何做账呢?
仓库实际没有这些 查原因 什么原因导致的 查不到就走盘亏 账务处理 借:待处理财产损溢 贷:库存商品 批准处理后: 借:其他应收款(保险公司和过失人的赔偿) 管理费用(一般经营损失) 营业外支出——非常损失(意外灾害等非常损失) 贷:待处理财产损溢
郭老师,我这是以前年度的账务,我当时做的账不对?我走的是利润分配 借:利润分配 进销差价 贷:库存商品
可以的,可以这么做的。
郭老师好 1.我这样做账,不会涉及到税款多交少交的问题吧?您刚刚说的我这样做账是少结转了成本? 2.我原来以零售价做账,现在把进销差价一起结转到了利润分配里面,再以后做账就可以按照进货价做账了对吧? 3.零售价-进销差价=进货价,对吗?
第一个不涉及 是 第二个可以 三是
郭老师好 1.按照零售价做账,就应该按照零售价结转成本? 您刚刚举例的这个业务, 主营业务成本100元,就是按照进价结转的成本,这个进价也是按照零售价入库的,应该这样理解对吧? 2.把进销差价结转到了利润分配,相当于少结转了成本,其实是不是就意味着得多交税款?我的理解对不对?
第一主营业务成本是购买的价格 第二,这么理解
郭老师好 接上面问题……虽然少结转了成本,但是如果不把进销差价一起结转到利润分配的话,改成进货价做账也是不行的对吧? 这样把库存商品和进销差价一起结转到利润分配之后,就可以直接用进货价做账了,我的理解对吧?
按照销售价格入库没有少结转成本呀,你成本是按照你购买的价格 本来就应该按照你购买的价格来结转成本,商品进销差价只是做一个差额 之前用售价入库的你,现在已经把这个售价都结转出来了。你现在库存商品借商品进销差价 贷库存商品,现在库存商品借方余额这已经是成本价格了
做了这一步,你就已经是用成本价格入库了
郭老师好 请问医院一般是用零售价做账,还是进货价做账?
都可以,两种做法都行 大部分用进价
郭老师好 税局疑点图片显示的时间是2021.1.1日,后面的存货金额是2021年年度汇缴的金额 我如何给税局写情况说明呢?需要把账页和凭证都复印提供吗?
他说的这个申报存货是什么意思?
郭老师,就是资产负债表的存货
截止到2021年,你实际存货余额是多少。