按月算,一个月不超过25000不交税

老师,我们公司买了一箱酒,四万多,用于招待的,有招待就领取几瓶出去,货款已经付了,票对方公司也开过来了,怎么做账呢?
老师您好我们是劳务派遣公司,本期差额开票。票面金额合计10000元,扣除额900元,这个如何做账。
你好 为什么销售方要求购买方发起红字确认呢 销售方自己不是也能发起吗
老师,总公司员工使用子公司的车,产生的费用,可以正常在子公司正常报销吗?
老师好,想请教一下,年末了,11月进项大于销项,那我结转应交增值税,还是1、借:应交税费-应交增值税(末交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费--转出应交末交增值税 ;2、借:应交税费---应交增值税(销项) 贷:应交税费--应交增值税末交增值税,这种做法吗?
老师,想问一下我们有一单出口是0退税率,要转为内销征税的,2700美元,换算成人民币为19357.11元,转内销开票的金额和税额分别是多少?
老师,请问分公司的账可以和总公司一起做吗?
老师,下载租车合同要会员的,有没有免费的合同
我公司给业主开票500万,业主只拨款100万,后期不再拨款,怎么处理
老师好!公司购买杯子让客户用,会计分录怎么做?