你好,定期定额就是在这个销售额以内,税率是1%,按照这个来交税。定期定额不需要做汇算清缴。你看一下你是按季度申报还是按月申报,如果按季度申报的话,看三个月的销售额。

个体按照定期定额核定征收个人经营所得,季度不超过24免征,这个季度超过了24万,按照往期申报表上面列示税率是5%,输入24万以下收入税额都是0,这个季度开超了,开了30万,个人经营所得应该交多少
老师,你好,个体户定期定额的那,定的是每个季度30000,如果有这个季度开票50000元,我要怎么交税?是按超出的20000交,还是按50000交? 有减半征收的吗?具体怎么算的?
老师,我请教一下 1,核定征收的个体户超市,季度30万免征,但是这个季度开了31万,是按31万交税还是按超过的1万交 2,以前没超过的季度是系统自动报税,那超过了是不是要自己申报 3,自己申报还需要做汇算清缴和工商年检吗
老师好,个体户是季度不超过30万,月不超过10万不交增值税,1、2月份没开票,3月份开票28万不要交税吧?这个是要在电子税务局提示吗?是按月算还是按季度算?
老师这个我咋看不明白,定期定额个体户不是季度汇算个税吗?还有这个1%是不是开票超没超过都要按月交35 0元
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
我每月都超过35000那按多少税率来交个税
你好,超过核定额30%的,上面显示需要去税务局申报,没有写具体的金额。