可直接红冲原暂估分录,再做有票分录

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    今年暂估的收入和费用,是不是只要在明年汇算清缴前取得发票就行了?如果暂估的收入和费用与实际的发票有差异,汇算清缴时需要按照发票金额调整吗?
请问,所得税汇算清缴前取得去年(2021年)暂估发票,但是金额与去年(2021年)不一致,冲回暂估后,成本怎么处理?
去年暂估的费用成本,汇算清缴票已经取得发票,怎么处理账务
老师,去年暂估成本,今年汇算清缴前取得发票不是暂估单位提供的,分录怎么做?
2024年底暂估的未回票费用,2025年收到发票后,在所得税汇算清缴前冲红暂估凭证?还是记以前年度损益调整?
                超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
做电商的企业销售农产品(山货)在税收方面有优惠吗?
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目
有票分录是成本,这两个不是一个费用不好直接冲吧!是不是要调整前面暂估然后做正确的
比如我在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔借成本贷暂估这样?
还有一个问题,12月发现人员增加一个个税申报一年的工资,那么前面估了费用,我要怎么做呢,把暂估冲了
在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔 借成本贷应付
这样合理吗?昨天我被说了,说我这么干不合理
她说这两个不一样不能直接红冲
还把借-差旅费贷-成本这样然后做一笔借成本贷应付
如果这样,通过以前年度损益调整科目来处理
他是发生当年的,不好用以前年度调整吧,然后她正确的做法是把我去年红冲的差旅费,在今年2月又更正回来变暂估
不是去年暂估差旅费吗? 现在取得的发票,不是差旅费,但要做到去年成本中 ?
12月取得的成本,跟之前暂估费用不一致是纠结这个问题
12月是当年,可直接冲,再做有票分录。全部要做在12月
麻烦正确分录发一下?
暂估差旅费分录如何 做的
请问我去税务代开了一张房租发票75000,里面增值税交了89多这个是怎么算的
暂估差旅费分录如何 做的