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请问2024年暂估费用,暂估费用不知道发票取得是不是费用,那么2025年汇算清缴前要是取的成本发票要怎么冲呢?

2025-03-14 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 11:18

可直接红冲原暂估分录,再做有票分录

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:20

有票分录是成本,这两个不是一个费用不好直接冲吧!是不是要调整前面暂估然后做正确的

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:21

比如我在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔借成本贷暂估这样?

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:24

还有一个问题,12月发现人员增加一个个税申报一年的工资,那么前面估了费用,我要怎么做呢,把暂估冲了

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齐红老师 解答 2025-03-14 11:26

在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔 借成本贷应付

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:27

这样合理吗?昨天我被说了,说我这么干不合理

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:28

她说这两个不一样不能直接红冲

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:30

还把借-差旅费贷-成本这样然后做一笔借成本贷应付

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齐红老师 解答 2025-03-14 11:30

如果这样,通过以前年度损益调整科目来处理

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:33

他是发生当年的,不好用以前年度调整吧,然后她正确的做法是把我去年红冲的差旅费,在今年2月又更正回来变暂估

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齐红老师 解答 2025-03-14 11:40

不是去年暂估差旅费吗? 现在取得的发票,不是差旅费,但要做到去年成本中 ?

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:43

12月取得的成本,跟之前暂估费用不一致是纠结这个问题

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齐红老师 解答 2025-03-14 11:46

12月是当年,可直接冲,再做有票分录。全部要做在12月

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快账用户1247 追问 2025-03-14 11:49

麻烦正确分录发一下?

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齐红老师 解答 2025-03-14 11:56

暂估差旅费分录如何 做的

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快账用户1247 追问 2025-03-14 12:05

请问我去税务代开了一张房租发票75000,里面增值税交了89多这个是怎么算的

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:09

暂估差旅费分录如何 做的

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为啥要红冲呢?虚假暂估了费用?
2025-01-02
只要汇算清缴之前取得发票就可以的
2021-01-26
你好多暂估了,还是少暂估了,汇算清交调温或者是调减就可以的啊,你的成本用利润分配未分配利润来。
2022-05-16
您好,同学,2021年的成本费用已经做账了,在2022汇算清缴前取得发票是不用调整的哦!收到发票后,您可以在本月做一笔一正一负就可以,负数冲去年,然后正确做一笔。
2022-01-07
您好,我们的分录不对, 冲:管理费用,借:主营业务成本, 这2个科目都用 以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。管理费用申报是12月利润表数据减,主营业务成本是12月利润表数据加
2025-03-23
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