可直接红冲原暂估分录,再做有票分录
今年暂估的收入和费用,是不是只要在明年汇算清缴前取得发票就行了?如果暂估的收入和费用与实际的发票有差异,汇算清缴时需要按照发票金额调整吗?
请问,所得税汇算清缴前取得去年(2021年)暂估发票,但是金额与去年(2021年)不一致,冲回暂估后,成本怎么处理?
去年暂估的费用成本,汇算清缴票已经取得发票,怎么处理账务
老师,去年暂估成本,今年汇算清缴前取得发票不是暂估单位提供的,分录怎么做?
2024年底暂估的未回票费用,2025年收到发票后,在所得税汇算清缴前冲红暂估凭证?还是记以前年度损益调整?
老师,生产成本人员工资和制造费用工资有什么区别
老师,科目余额表,是不是就是试算平衡表呀,两个表内容一样吧
老师您好,请问 我们是一般纳税人,销售化肥的,我们的客户大部分都是个人或者小规模,也有几个一般纳税人,针对小规模和一般纳税人给他们开票的时候应该怎么开,给小规模开普票对我们有影响吗,有的话是应该怎样开呢
养殖场,购买鳗鱼饲料,领用饲料,结转成本,这3部分录分别怎么处理
老板,开物流发票有哪些是必须填的
老师前任会计,票据收付凭证,只有合计数。没有明细并且没有票据原始单据,单存一张记账凭证入账。我如何接着做,明细没办法搞出来。
长期股权投资,21年初甲公司持有乙公司股份30%,21年6月乙把A产品账面价值800公允价值1000卖给甲公司,甲公司做为商品至年末出售了40%,算利润的时候为什么要把甲公司没有卖掉的部分差额减出来呢,乙已经卖给甲了,甲公司卖不卖出去怎么影响乙公司的利润了?
首次出口退税大概多长时间?
麻烦老师指导一下,谢谢
应付账款的借方就是应收的意思吗?
有票分录是成本,这两个不是一个费用不好直接冲吧!是不是要调整前面暂估然后做正确的
比如我在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔借成本贷暂估这样?
还有一个问题,12月发现人员增加一个个税申报一年的工资,那么前面估了费用,我要怎么做呢,把暂估冲了
在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔 借成本贷应付
这样合理吗?昨天我被说了,说我这么干不合理
她说这两个不一样不能直接红冲
还把借-差旅费贷-成本这样然后做一笔借成本贷应付
如果这样,通过以前年度损益调整科目来处理
他是发生当年的,不好用以前年度调整吧,然后她正确的做法是把我去年红冲的差旅费,在今年2月又更正回来变暂估
不是去年暂估差旅费吗? 现在取得的发票,不是差旅费,但要做到去年成本中 ?
12月取得的成本,跟之前暂估费用不一致是纠结这个问题
12月是当年,可直接冲,再做有票分录。全部要做在12月
麻烦正确分录发一下?
暂估差旅费分录如何 做的
请问我去税务代开了一张房租发票75000,里面增值税交了89多这个是怎么算的
暂估差旅费分录如何 做的