可直接红冲原暂估分录,再做有票分录
今年暂估的收入和费用,是不是只要在明年汇算清缴前取得发票就行了?如果暂估的收入和费用与实际的发票有差异,汇算清缴时需要按照发票金额调整吗?
请问,所得税汇算清缴前取得去年(2021年)暂估发票,但是金额与去年(2021年)不一致,冲回暂估后,成本怎么处理?
去年暂估的费用成本,汇算清缴票已经取得发票,怎么处理账务
老师,去年暂估成本,今年汇算清缴前取得发票不是暂估单位提供的,分录怎么做?
2024年底暂估的未回票费用,2025年收到发票后,在所得税汇算清缴前冲红暂估凭证?还是记以前年度损益调整?
老师!房地产土地出让契税怎么算
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
旅游景点可以申请定额发票可以吗,比如门票,各种娱乐设备等的费用
老师,2023年成立的公司,注册资本实缴时间限制最迟是什么时候?
员工已经离职,但仍给报个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么跟专管员沟通呢
老师,我们是房地产开发公司,挂在一个建筑公司的名下,是甲供材,然后劳务就分包给了一个包工头,也开了农民工工资账户,申报了个税,那么劳务费可以直接要劳务公司开给我们吗?还是必须要建筑公司开工程服务的发票给我们?
老师,有一个管理费用的科目,7月份发生7900块,结转损益以后,他在科目余额表完全显示不出来,利润表却有这个数,可能和我刚开始新增科目错误有关系,当时登记发生额在贷方,现在8月份才发现,但是7月份的不能反结账了,现在如何处理把他的发生额转到另一个科目表里头
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?
有票分录是成本,这两个不是一个费用不好直接冲吧!是不是要调整前面暂估然后做正确的
比如我在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔借成本贷暂估这样?
还有一个问题,12月发现人员增加一个个税申报一年的工资,那么前面估了费用,我要怎么做呢,把暂估冲了
在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔 借成本贷应付
这样合理吗?昨天我被说了,说我这么干不合理
她说这两个不一样不能直接红冲
还把借-差旅费贷-成本这样然后做一笔借成本贷应付
如果这样,通过以前年度损益调整科目来处理
他是发生当年的,不好用以前年度调整吧,然后她正确的做法是把我去年红冲的差旅费,在今年2月又更正回来变暂估
不是去年暂估差旅费吗? 现在取得的发票,不是差旅费,但要做到去年成本中 ?
12月取得的成本,跟之前暂估费用不一致是纠结这个问题
12月是当年,可直接冲,再做有票分录。全部要做在12月
麻烦正确分录发一下?
暂估差旅费分录如何 做的
请问我去税务代开了一张房租发票75000,里面增值税交了89多这个是怎么算的
暂估差旅费分录如何 做的