可直接红冲原暂估分录,再做有票分录

请问,所得税汇算清缴前取得去年(2021年)暂估发票,但是金额与去年(2021年)不一致,冲回暂估后,成本怎么处理?
去年暂估的费用成本,汇算清缴票已经取得发票,怎么处理账务
老师,去年暂估成本,今年汇算清缴前取得发票不是暂估单位提供的,分录怎么做?
2024年底暂估的未回票费用,2025年收到发票后,在所得税汇算清缴前冲红暂估凭证?还是记以前年度损益调整?
2024年12月暂估错了科目借:管理费用。2025年3月取得发票,然后冲掉管理费用,然后借:主营业务成本,这种情况做2024年汇算清缴时,这笔管里费用需要纳税调增吗?
老师,我公司是建筑公司一般人,刚签了劳务合同轻包工90多万,对方公司代发工资农民工有100多人,签的劳务合同,这全部申报上去,要交保残金吗?如果要交,按什么交,交多少?
老师,我刚刚更正完上年四季度的申报表所得税费用也改了,然后现在填年度的企业所得税申报,企业所得税费用比之前交的少,但是上面没写要退钱
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师废品收入计入什么科目增值税和所得税怎么处理
老师您好,我刚刚在更正上年四季度的申报表,企业所得税费用比之前交的少,税务局怎么退给我呢
老师,工商年报:资产状况中企业经营情况里2025年五险一金支出总额怎么填,是填写社保计提(25年1-12月)金额还是已经支付(24年12月-25年11月)金额
票开的840,实付822,这个我直接做实付价格可以吗
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人力资源公司购买的劳保用品怎么记账
企业所得税年报,职工薪金支出及纳税调整明细表。第一行工资薪金支出,账载金额怎么填写,就是填写实际发的包括自己缴纳的社保吗?,实际发生额填写工资和公司给缴纳的社保那块吗?没有福利费。
老师,购物卡取得的不征税发票,可以直接计招待费吗
有票分录是成本,这两个不是一个费用不好直接冲吧!是不是要调整前面暂估然后做正确的
比如我在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔借成本贷暂估这样?
还有一个问题,12月发现人员增加一个个税申报一年的工资,那么前面估了费用,我要怎么做呢,把暂估冲了
在去年3月估了一笔差旅费50000然后到了12月发现成本票有,我红冲差旅费,在做一笔 借成本贷应付
这样合理吗?昨天我被说了,说我这么干不合理
她说这两个不一样不能直接红冲
还把借-差旅费贷-成本这样然后做一笔借成本贷应付
如果这样,通过以前年度损益调整科目来处理
他是发生当年的,不好用以前年度调整吧,然后她正确的做法是把我去年红冲的差旅费,在今年2月又更正回来变暂估
不是去年暂估差旅费吗? 现在取得的发票,不是差旅费,但要做到去年成本中 ?
12月取得的成本,跟之前暂估费用不一致是纠结这个问题
12月是当年,可直接冲,再做有票分录。全部要做在12月
麻烦正确分录发一下?
暂估差旅费分录如何 做的
请问我去税务代开了一张房租发票75000,里面增值税交了89多这个是怎么算的
暂估差旅费分录如何 做的