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老师,我们钱已付,对方票一直没开,我们账上怎么做才能不出负数

2025-03-14 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 14:18

借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户6195 追问 2025-03-14 14:22

但是已经确定对方不会给我们开票了,怎么把预付或应付科目消掉

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:24

借:营业外支出
贷:预付账款

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快账用户6195 追问 2025-03-14 14:27

我们是问其他公司买的新能源汽车,当时为了便宜没不要开票,现在只能做营业外支出吗

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快账用户6195 追问 2025-03-14 14:28

一共有90万

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:28

是的,没有发票,先入这个科目,再调增

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快账用户6195 追问 2025-03-14 14:32

调增是到年底所得税调吗?就是本来这是成本费用,因为没票以后就当收入去调增吗

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:35

如果你没有影响损益就不用调,入了营业外支出就要调

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快账用户6195 追问 2025-03-14 14:37

也就是我要想消应付或预付,就必须要把它做入营业外支出,然后座位之处就必须得调增是吗

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:38

是的,要不然这个账就不好做

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快账用户6195 追问 2025-03-14 14:41

好的,谢谢老师。我还有一个问题是反方向的,我们卖给别人车,对方付了钱我们没开票,在应收账款科目也是负数,这个又要怎么消

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:44

你们没有收到钱吗?

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