你好,是其他与经营说动有关的现金
我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目,内账没有建账套,目前就是有银行现金日记账,但是老板说看不懂,请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢?还有其他应收款其他应付款,别人挂在公司买社保的,不知道怎么做在一个报表
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
还有问题2:就是挂账其他应收款-挂 了好多都是以前累计到现在的无发票支出,(这个挂在公司 的一个同事账上)都是实际支出,但就是没有发票,然后这些无票支出我们也没有入成本 ,差不多挂了400多万 找贾苹果老师回答,否则差评
之前老板垫支公司费用,金额比较大,账上挂的其他应付款,现在还给老板,其他应付款减少,是计入现金流量表哪个项目啊 ,请专业的老师回答
之前公司没有钱,老板垫付了一些货款 差不多1000万,挂的其他应付款,现在公司还给老板,其他应付款减少,这个请问是挂到哪个现金流量表项目,有些老师说挂到 支出与其他经营相关的项目;有些老师说挂到筹资下面的偿还本金的项目 请专业老师回答 这个究竟该挂啥
底下合计是属于啥费用
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
请问老师,电子税务局上修改了23年的财务报表,国家信息公示平台网上的23年年报是否需要同步修改
个税有退税,25年不退24年的费用。 会一直累计吗?还是会清零。
老师,请教个问题,32公斤等于0.032吨,对吗?
老师好,银行有个那种不联网的什么APP,意思从这上面发工资不会体现在网银流水上,可以规避员工个税,这可行吗
24年工商年报中,实收资本为0,实缴时间应该填写哪天?
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
餐厅自采购和所有的费用怎么算
请问长期待摊费用当月增加、是当月摊销还是次月摊销
为什么会计问的有些老师是计入了筹资下面偿还本金的项目 这究竟该怎么分
你收到的时候做的什么项目这个现金流?
之前没做 新接手 才开始做 按照专业来说这个应该计入哪里
就是其他经营活动或者
老师 我的意思是怎么去判断
垫资借款啊,个人性质的