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老师,您好!请问一下卖东西的积分用小企业会计准则我们应该怎么做账呢?比如我卖一辆车价值10万,返回30%积分3万元,我的分录要怎么写?后面这3万我用到卖另外一辆10万的车了,我怎么写分录?

2025-03-14 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 14:56

你好,那你们这个积分开发票吗?

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快账用户3938 追问 2025-03-14 14:57

不懂开不开,每个月会给我一个待返还积分的金额,那您按照开与不开给我列一下吧,谢谢,收到积分怎么做账,用掉积分又怎么做账

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齐红老师 解答 2025-03-14 14:58

收到积分借预付账款,贷营业外收入 使用积分,借库存商品贷预付账款银行存款。

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快账用户3938 追问 2025-03-14 15:00

我是卖车的,您结合上面的例子写分录呢,因为对方会给我一个积分余额,月初给一个余额,就是收到积分返还,跟下月有差额就是用掉的

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:03

第一个是收到积分。 第二个是使用积分抵扣了你的车款,不是吗?

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快账用户3938 追问 2025-03-14 15:05

不是,车行卖车给人家的时候,会按照30%返还积分,后面卖第二辆车的时候一部分收钱,一部分是积分

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:07

买的车花了多少钱?积分?抵扣了多少?

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快账用户3938 追问 2025-03-14 15:12

我是车行呀,老师,我感觉您主体都搞错了,以为我买车的,我卖车

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:14

我没有搞错,如果搞错了的话,我会让你做固定资产。我做的是库存商品。借预付账款 贷营业外收入3万 一次买进来是一个10万的车,借库存商品10万,贷银行存款7万,预付账款3万, 不对吗?你支付了7万,得到了一个10万的车, 你再看一下, 怎么会搞错了呢?

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:15

花了7万块钱买了个10万的车,少支付了3万,不是营业外收入。

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快账用户3938 追问 2025-03-14 15:18

真搞错了,我是卖车给别人,借:银行存款,贷:主营业务收入的,现在有个问题就是我有个返还积分,也就是说我第一辆车收10万块钱,我第二辆车只收7万了,我需要给做出来这个积分的体现明白不

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:18

发票怎么开?开10万的还是开7万?

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齐红老师 解答 2025-03-14 15:19

如果是发票开10万,或者是不考虑发票借销售费用贷,预收账款3万, 借预收账款3万,银行存款7万。贷主营业务收入,应交税费。

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你好,那你们这个积分开发票吗?
2025-03-14
当时可能的分录 若车牌单独作为无形资产:借:固定资产 - 车辆(车价)、无形资产 - 车牌(17 万),贷:银行存款。 若车牌和车一起作为固定资产:借:固定资产 - 车辆(车价 %2B 17 万),贷:银行存款。 收到拍卖款 14 万的分录 若车牌是无形资产:借:银行存款 14 万、累计摊销(6 年摊销额),资产处置损益(差额),贷:无形资产 - 车牌 17 万。 若车牌是固定资产一部分:借:银行存款 14 万、累计折旧(6 年折旧额),资产处置损益(差额),贷:固定资产 - 车辆(含车牌相关部分)。
2024-12-06
分录都是一样的 清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-11-13
同学你好!从银行开出银行承兑汇票用来购买的会计分录这样做:一、交保证金时借:其他货币资金-保证金。贷:银行存款。二、拿到汇票借:应付票据。贷:其他应付款--银行。三、购入时借::库存商品。贷:应付票据。四、承兑到期借:其他应付款--银行。贷:其他货币资金--保证金。贷:银行存款。
2023-03-01
同学,你好 借:银行存款10 贷:主营业务收入 应交税费 预收账款5
2023-11-09
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