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老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做

2023-11-09 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-09 09:39

同学,你好 借:银行存款10 贷:主营业务收入 应交税费 预收账款5

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同学,你好 借:银行存款10 贷:主营业务收入 应交税费 预收账款5
2023-11-09
您好,对的,这个分录可以的
2023-11-09
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
借银行存款负数, 应收负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。
2023-10-25
同学,你好 内帐按照实际做账,你就是缴纳了16335的税金,这个税金由客户支付 借:管理费用-税金   16335 贷:银行存款   16335 借:银行存款  16335 贷:营业外收入-客户税金   16335
2024-09-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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