你好,这个社保缴纳了,但是没有发工资的时候是将个人部分填入到工资里面进行申报。
老师,我们公司一直是下月10号发放上月工资。比如11月10日发放10月工资这样子。但是由于最近几个月,公司资金短缺,所以工资不能正常发放,但是社保和公积金还是正常缴纳没有中断的。像这种情况,申报个税的时候,应该怎么申报呀?收入填0,社保和公积金正常填报么?
关于个税请教老师几个问题,如果职工1月份入职,2月份就离职了,计提了一个月的工资,但是当月没有发放 1.那么我2月份申报个税时是零申报还是不申报呢? 2.这个工资4月份才支付,那个税系统里人员要怎么操作呢,按非正常申报吗? 3.实际操作中如果好几个月不开支,是零申报还是按应发工资金额先申报比较好呢? 请老师仔细说说,如果有类似课程或案例给推荐一下更好,非常感谢!
老师,我司员工,24年工资都没有发放,是的,没有发放。以前是代账公司做账,24年1-6月份的工资,他们都是按应发工资申报并扣税的,后面公司没钱了,交不起税,老板要求按0申报了,于是,从24年7月份的工资起,都按0申报了,即收入项填的0,专项附加扣除和社保公积金那几项还是照填的(社保公积金缴纳了的),现在汇算清缴,一些员工就问,说没有帮他们申报,他们需要怎么办,我应该怎么解释呢?我们这种申报法是否正确呢?
1月份工资3月份才发,3月份个税怎么报?社保费用扣过的交了的,收入总不能填0吧?这种情况咋报?延迟发工资,还是差几天无所谓?
1月份工资3月份初才发的个税也是算好的,3月份个税怎么报?1月工资对应的社保费用单位是交了的,收入总不能填0吧?这种情况咋报?收入填社保的工资还是?那这样个税就对不上了呀,如果正常按工资表1月份的报行不行,按理说1月工资3月发就得4月份申报,个税系统咋处理好呢?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
次月咋报,那个税不就和工资表对不上了吗
法规正确的做法是啥,如果正常按1月工资报了到底有啥影响么
你好,比如你1月份的工资2月份没有发放。那么你3月申报的时候,按照个人社保的部分填入到收入里面进行申报。
并不是与工资表对不上,工资表你正常做计提。只是没有发放,就不用做发放的凭证。
那收入不一样啊个税肯定算的不一样,那你下个月的时候怎么报。收入填扣除社保部分,专项填0吗,那个税和1月工资表能对应上么
怎么有的老师还让0申报,下个月再按1月工资表报,到底那种是合理合规的
您好,专项你正常填 你没有发放,不需要跟你的工资表对得上。 你如果没有买社保就零申报,但是你买了社保的话就要按照个人部分的社保申报。因为这一部分你已经替他交了,相当于是已经发放给他了。能明白吗?
那次月申报的时候是不是我说的意思吗,收入减去上个月的社保金额,专项是0,因为上个月报过了,是这个意思不
你好,你这个1月份的工资2月份发放,2月份没有发放,3月份先报个人社保的部分。然后等实际发放的下一个月再申报发放的金额。
比如他是3月份发放的,那么在4月份的时候申报剩余的金额
咋又填发放的金额了,发放的也是按1月工资啊,3月你都报了一部分收入了,4月再报的时候不减那部分收入吗?
你好,3月份报的是社保的个人部分的金额。
因为你2月交了社保,但是没有发工资
那4月应该咋报?老师能具体说一下吗,用数据说可能明白点
那4月应该咋报?老师能具体说一下吗,用数据说可能明白点
老师能详细按这个表说下吗怎么填
这个工资表是几月的?
1月份的工资表,2月没发,3月4号发放的
你好,你2月份申报的时候, 申报收入填写个人部分的社保,比如第一个人就给他申报718.1
老师你说完整些,那收入报这么多专项扣除也这么多,肯定是没用个税的相当于收入是0就是没发放,那次月呢,收入栏你不能按工资表的收入填了吧,不得工资表应发-718.1,专项不填。。因为给人家扣过了呀。 这样不感觉乱码
你好嗯,是的。但是正规的做法确实是这样子的。
老师你能给我说下次月的数据咋填吗,具体到金额,我怕错,那这样个税肯定就不对了呀,实发有出入了。
你好,下个月发放的工资的话就用发放的工资10000减去这个718.1,然后再计算个税。
就是我说的意思吗,社保部分填0是吧,
你好,如果你3月份发放的话,社保的话他还是要填3月的。你的工资实际上包括3月份发放的1月份的部分和3月份发放的2月份的部分。