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你好,老师,我这边上个月导入申报表时把表里的扣款所属期填成上个月的了,也就是说我把一月份的扣款所属日期填成2月的了,税也交了,然后我这个月申报2月份表的时候才发现上个月我填错了,系统里也只显示已申报,后面有更正或者作废,然后我把更正点进去把扣款所属期改了,返回首页时还是没地方申报,我又把更正点进去把这个月申报的表倒入进入了,导成功了,可是金额显示的是零,而且没地方申报,可不可以帮帮我

2025-03-14 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 20:03

您好,再更正申报嘛,选择需更正的“税款所属月份”,点击【综合所得申报】—【4.申报表报送】—【更正申报】。右上角的【展开查询条件】定位具体人员,如需批量修改,点击【更多操作】—【批量修改】,更正后,点击【重新计算

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齐红老师 解答 2025-03-14 20:08

您好,可以所这个再更正申报的,或直接作废,把1-2月的收入申报在一起,

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这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
你好,可以的,选择第一种方法就行。
2022-03-10
同学你好 这个看几率了 具体的还得看税局
2021-01-25
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
你好,你这过程确认了就改不了了
2019-10-10
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