借营业外支出 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税销项税
请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
你好 老师 我们有家二手车销售公司 公司给买房开具了一张普通发票 买家又拿着发票去交易所过户开了一张 二手车统一销售发票 这样我的电子税局里面就有两张一模一样的发票 收入怎么确认了 金额直接是按着双倍累计的 我应该怎么做账
老师,公司处理二手车怎么做账?我们有福利,员工可以把自己的车入到公司,然后每个月领福利,二手车入账价值10万,一次性折旧完,留了残值5000,现在员工离职,把车过户走,相当于公司卖车了,员工去开了发票6000,这样怎么做账
老师你好,我门公司名下的一辆货车去年8月入帐的,上个月五月份无偿过户给个人,二手车市场开了一张二手车销售统一发票,金额只有1000元,这个税务和账务上怎么处理呢?我门是建筑公司
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,我们一次性折旧了,也没有残值,是不是就不用清理这个科目了呢
需要用到,原来的借累计折旧贷固定资产
老师那就是这样----借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税销项税 借累计折旧贷固定资产 这两步吗?
是的,然后结转古固定资产清理科目
老师,那营业外支出不是能减少企业所得税了吗?
是的,营业外支出减少利润,从而减少所得税的
然后结转古固定资产清理科目,老师,这个转完固定资产后余额为0了 还怎么转清理科目
借固定资产清理 贷资产处置损益
老师 这个金额是1000?我没做过这样的
不是,你剃了增值税后的金额啊