这种情况,因为也开了发票,建议还是做一个资金流动,就算是后面资金回流也更好

请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
请教老师个问题,我公司2019年4月购入一辆车,2022年5月折旧完毕。因为公司不能挂太多车辆,就把这辆车挂到公司员工伦刚名下。现在因某种原因伦刚又把这辆车经过二手车交易市场卖给公司。并且二手车给我们开了发票。但是没有资金流出。那这个怎么做账。折旧完的还需做账吗?
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师您好 1、我们公司在17年年初购买的固定资产-汽车,然后租赁给承租方。签订的是租赁协议。记账的也是正常的租赁收入。 2、后续又续签了租赁合同补充协议,合同约定租赁期满后,且承租方已足额付清应付租金后,承租方或其指定公司可以以0元留购该租赁车辆。 3、但车辆因未找到指定接收方,因此继续使用我们公司都相关汽车指标至今,我们公司业正常进行固定资产折旧。 4、现在承租方把车辆给卖掉了,但是因为指标是在我们公司的名下,属于是以我们公司的名义进行出售。但款项进行的是承租方账户。款项是7万,且需要我们开具13%的发票 现在的问题是,这个7万的帐需要怎么处理呢?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
折旧完的也需要做账哈
这个算不算虚开呢? 因为挂在员工名下没有交易记录
挂在员工名下做一个资金流动吗? 员工在卖给公司也做一个资金流动吗?
做好合同那些的记录吧,严格的来说肯定算,但是这样的情况实务中碰到的也很多
这样做目的是为了少交什么税?
这样做是不是一辆车多了两次进项可以抵扣,折旧来回两回,增值税,企业所得税都有少交吧?
肯定呀,发票开出来就做了成本,做了进账,
还是建议做个资金流
怎么做这个资金流呢?
员工卖给公司接着做账,和折旧吗?
开了发票,肯定是签了合同,有买卖双方哈
做一下流水 员工奶给公司,可以正常做折旧的
也就是说有合同,开了发票,没有资金流水也可以是吗?
要做一个流水哈,这样的情况
三流合一的呀同学
折旧完了卖给员工的?
卖给公司呀现在不是登记到公司名下了呀