您好,原值的话,这个能对上吗

求老师教一下 金蝶软件 固定资产需要输入明细 然后生成一级科目 但一级科目生成后 累计折旧年初余额贷方 和本年合计贷方跟期初余额表数值不一样 但期初余额数一样 固定资产卡片填写 哪里出错了
固定资产明细表上的累计折旧总额和净值和会计报表上不一致怎么调整?
图片1的固定资产期初余额和累计折旧的期初余额应该怎么填写在图2固定资产明细账里
老师账面调整上已经把固定资产折旧减去了。但是资产卡片系统里忘记提固定资产折旧减少了。现在导致总账和卡片上的累计折旧不一致。该咋办呢
老师请问下,我们资产卡片上的处理固定资产的累计折旧和账上科目余额不一致,是什么原因?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
原值是对的,就是净值跟累计折旧余额对不上
您好,那就测算一下折旧,看看具体哪个产品导致的
怎样去测算呢
按照残值率,折旧期,这样做
不太懂呢
你用原值,乘以(1-残值率)除以期限,不是能得到折旧吗,这个
有些是已经折旧完了的,那我是只算还没折旧完的?
对,算还没有折旧的
固定资产卡片明细的期末累计折旧比科目余额表上的多了,那是什么问题呢
那肯定是少折旧了啊,这需要测算的,。,