你好,你的收入里面减去这个红字负数的部分就可以了。
老师您好,十月份开了一张八月份开错的票,红冲了。我这个月申报增值税怎么申报,要算上这个新开的票吗?
上个月只开了两张发票,这个月两张都冲红了,这个月报税是零申报么请问?
老师您好!上月开了一张发票,这个月要红冲作废,那这个月报增值税发票抵扣怎么做?
老师,上个月缴纳增值税后,红冲了一张上上个月的专票,然后上个月重新开了一个金额一样的专票,这个月的纳税申报表该怎么填写?
上个月的进项开成了销售发票。这个月红冲又重开了发票,申报增值税的时候怎么申报
老师,总投资100万,新进入投资者30万占股份20%,多出来的10万,可以理解为之前股东的权益,可以用来分红给他们呢?
病人发票是在电子税务局开还是医院信息管理系统开?
老师,上个月还未退税申报,也留抵的税,这个月申报增值税我把进项转出了,留抵税也给我用了,那还怎么退税,这个月我是不是还应该留抵,因为我们进项发票都是混在一块的分不出来,用多少进项都是根据收入*税负率倒挤的
老师,如果24年季度末资产未超5千万,到了25年第一季度超了5千了,请问看季初和季末平均值看是否小型微利还是单看第一季度的最后一个月的资产总额?
企业所得税汇算清缴报表上长期待摊费用在哪填
如何在个税系统把员工改成非正常
如果1月份供应商给我们公司开具了进项专票,然后2月份供应商红冲了这张专票。请问我们公司在3月份登录电子税务局,进行统计未勾选明细的时候,能查到这张发票吗?
出口外贸企业,关于出口的运费可以直接作为主营业务成本吗?还是做进费用再结转?
老师:购买样品给客户支付的32.5元应计什么科目?
老师您好,公司为小规模24年第四季度没有确认收入,也未暂估成本,25年4月份开票190万,款项也已收到, 如果想把这一笔做进24年,在汇算清缴时,应该怎么操作呢?需要调整24年的申报表吗?小企业会计准则下应该做哪些账务处理
可是我是这个月才开的红冲,我2月份的申报减去吗?
你好,你是3月份开的红冲的发票应该在4月份的时候减去。
那我这个月正常申报吗?这个月申报被抵扣了的进项税额怎么办呢?
你好,是的,这个月正常申报。 进项税额正常抵扣。
老师,我想知道的是我的进项2月份被抵扣了,2月份申报的时候已经被抵扣的进项能否退回,因为我那张发票在3月份红冲了
你好,这个不会退回的。