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一般纳税人开差额征收的增值税发票的,进项的专票还能抵扣吗

2025-03-18 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 12:40

不可以, 收入减成本,按照这个来交增值税的。

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快账用户6217 追问 2025-03-18 12:41

全额计入成本是吧

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:41

你好,成本是需要加税分开的, 因为你有一部分抵扣了不是吗?如果是简易机税做的,借主营业务成本 应交税费简易计税 贷应付账款。

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快账用户6217 追问 2025-03-18 12:43

成本票是普票呢,是不是全额入账

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快账用户6217 追问 2025-03-18 12:44

一般纳税人可以即开差额征税又开普通征税的发票么

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:46

你不差额抵扣了,你准备全额缴纳增值税。是的话可以加税和计错。

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:46

成本发票,不管专票普票,他都可以抵扣呀,你专票,他也不是勾选抵扣

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快账用户6217 追问 2025-03-18 12:50

我的意思是,我公司一般纳税人选择差额征税的话,就只能一直差额征税了是吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:50

36个月之内是这么做。

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快账用户6217 追问 2025-03-18 12:51

要是开叉额征税的发票 成本票是普票的话就全额计入成本,要是成本是专票的话也得价税分离是吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 12:59

成本发票,不管是专票普票,只要你是差额核算的,都需要加税分开。

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快账用户6217 追问 2025-03-18 13:04

明白了,那就无所谓对方开专票或者普票了是吧

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:05

是的对的是的对的。

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快账用户6217 追问 2025-03-18 13:06

假如我开10000元价税合计的差额征税的发票,这个成本金额根据这一单的成本票的金额填写是吗

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快账用户6217 追问 2025-03-18 13:06

成本票抛去税额的金额部分填写是吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:08

你好,你的税率是多少的?

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快账用户6217 追问 2025-03-18 13:09

5吧,劳务派遣

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:10

你好,那你的成本是10000÷1.05,按照这个来呀。

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快账用户6217 追问 2025-03-18 13:13

比如我跟客户签合同是1万元,我这个开差额征税发票的时候不是需要填写差额的金额吗,这个差额我根据什么填写

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:22

需要填写呀, 劳务工人的工资社保不就是吗?工资表发放的证明,社保的完税证明,这些都是依据。

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快账用户6217 追问 2025-03-18 13:53

材料费算吗,买的工具之类的

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:56

劳务派遣一般不包含材料费、工具费。你们只是把人派出去

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不可以, 收入减成本,按照这个来交增值税的。
2025-03-18
您好,是的,这种进项不能抵扣的
2025-06-25
你好!可以抵扣的了
2024-02-27
已经是差额征税的一般纳税人保安服务公司。收到专票不能做进项抵扣
2021-11-18
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