同学,你好 是可以的。 可以
老师,这个月收到对方转的预付款,是不是可以先挂预付账款,暂不确认收入,也不开票,等下个月业务完成再确认收入并开票?这样的话,不确认收入也不开票,这个月是不是就不会产生这笔款的增值税了?
老师您好,公司预收款80万,老板一直不给对方开发票,说甲方还有款没打等打了再开发票,但是税务局让我们确认收入,请问是必须要先预交增值税吗?
假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务,付我们使用费,我们收到钱先计入预收款,对方业务开展完,我们再确认收入,对方业务开展时需要有检查人员,我们公司付给检查人员钱,作为我们成本。现在一家客户,我们给他按照预收款开了发票,现在对方业务开展完成,发现给他开过的发票有少开的和多开的,且已经跨年,目前余额表预收账款没有余额,请问老师,多开发票少开发票这个需要怎么办呀
需要给客户开发票,由于本月额度等原因,无法开具,对方要求我们先开形式发票,等额度足够在给他们开增值税发票。我想问,开了形式发票是不是我们可以不入收入,等开了增值税发票,再入收入
香港客户付了一整年服务费,我们给他开一整年服务费金额开形式发票,可以不入收入吗(本身无需按未开票收入申报增值税),等开了增值税普通发票,正常入收入交税
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
这样的话,形式发票和增值税发票金额不一致,因为对方可能多预付,多的会留到下次合作使用,是可以的吗
同学,你好 是可以的
开了形式发票完全不入账,这样是可以的吗老师,等开了增值税发票再正常入账(入收入)
同学,你好 是可以的
我们一个客户,对方是国内客户,他想让我们先按照他的预付款开形式发票,这样他好入账或者报销什么的。订单结束让我们再开增值税普票
我们公司不允许既给对方开形式发票又开增值税发票,这种情况能给他只开形式发票吗
同学,你好 可以,然后你们做无票收入