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老师,2月份补发24年的工资,发现多发了一个月,这个工资是发给法人的,法人跟公司平时也有往来,计入其他应收款了,现在能把多发的这个工资调整到其他应收款这个科目吗

2025-03-19 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 12:08

你好可以的可以这样做。

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快账用户8288 追问 2025-03-19 12:09

发的工资跟申报的个税能对上就行,是吗

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齐红老师 解答 2025-03-19 12:09

你好,是的,就是这样子理解。

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快账用户8288 追问 2025-03-19 12:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-19 13:20

你好,不用客气的人。

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你好可以的可以这样做。
2025-03-19
不能这样处理,会导致账务混乱。正确做法: 公司转款给法人 / 监事代发时:借:其他应收款 - 法人 / 监事贷:银行存款 他们发放给员工时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款 - 法人 / 监事
2025-10-31
你好,那你的银行存款对吗?应该是借其他应收款贷银行放款。
2024-01-12
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢?
2023-02-24
计算分摊金额 重新计算每个挂证人员挂证费每月应分摊金额(挂证费总额 ÷ 预计分摊月数)。 调整挂账 若多分摊(其他应收款贷方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(负数金额),贷:其他应收款(负数金额)。 若少分摊(其他应收款借方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(少分摊金额),贷:其他应收款(少分摊金额)。 后续管理 建备查簿记录情况,加强财务管理,注意规范用人行为。
2024-11-26
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