内账是按实际发生,不用考虑发票等等这些。咱们内账做账的时候不看外账是按实际他们俩也不合并,要合并还做两套账有啥用?
老师好,我想问一下我有个公司去年6月份合并到现在公司,内账一直没去整理。外账是报表一合并就可以了。但这个月老板把当时购公司的所花的钱拿 给我了。我内账要怎么处理呀。
老师,新到一个公司,买了个用友新软件专门做外账,内账也可以做在一个系统里面吗?还有就是内账报表之前会计没留下任何数据,我应该怎样做才能把内账做好,而且我需要用财务软件来完成
您好,老师,我们公司一开始没有内账的,也没有内账报表的,外账是记账公司负责的。现在老板要我这边每个月出内账的三大报表,我这边有点蒙,因为中途建账,期初数据是没有的,只有银行存款和现金,应收账款是知道的,其他都不知道,我试过做出来的报表是不平的。我搞不懂,我应该如何下手
老师好!初创公司,账务在代理记账那。公司也没有建立内账。但是肯定有要不来发票的费用发生。我是公司唯一刚入职的会计。经验不足。请问怎样建立内账和外账。内账和外账收付款是分开的吗?就是说拿不到合规发票费用做在内账里用一个银行账户,有合规发票的做在外账里用一个银行账户。是这样子吗?
老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?
老师,您好,图中的收取租金时间改动成:第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万,第二笔租金120万是在2021年1月收取,第三笔租金120万在2022年1月收取。借:银行存款1200000 贷:预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税(销项税额)99082.57。 确认19年收入的时候是借:预收账款还是用应收帐款
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
宝坻区模拟考试所有中学人数和学校排名
个体工商户没开通税务,开货车运输收运费,对方付款后,这个发票该怎么开给对方?去税务局代开吗?
客户1采购我们产品付了全款,客户2欠我们货款用货抵货款,客户2直接代我们发料给1,这样有没有问题
老师,你看一下完税凭证,扣增值税2984.41,扣城市维护建设税费74.61,扣地方教育费附加29.84,扣教育费附加44.76,共扣税款3133.62,公司这个月就这几种税。跟资产负债表的应交税费700.2有什么关系?还是说在账公司申报错了?
老师,新公司被辞退了,交了1个社保,可以领失业金吗
老师,如果客户拖欠代账费,如果对方不给,是不是可以怼回去哈,前提对方还找茬
建设电站总价值400万,没有钱支付,承包方没有开发票,只开进来10万,这样按400万暂估入账,会有风险吗