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23年查到有一笔收入,做23年的汇算清缴这笔收入已补缴企业所得税。那做账的时候这笔收入又做到24年,现在做汇算清缴的时候有要交税。应该要把这笔收入做到23年吧?

2025-03-20 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-20 11:05

你好,是的,是应该做到二三年里面去的。

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快账用户5690 追问 2025-03-20 11:27

但做到了24年怎么弄,不做到23年去,因为已经有所得税了。 可以调财务报表和企业所得税申报表吗?

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:32

你好,可以的,可以调对应的报表数据。

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快账用户5690 追问 2025-03-20 11:53

怎么调呢?

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齐红老师 解答 2025-03-20 11:54

你好,你不是已经做到了23年里面去了吗?你是怎么做进去的?没有更正23年的所得税和增值税?

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你好,是的,是应该做到二三年里面去的。
2025-03-20
您好,22年的与23年没关系,在5年内都可以追溯到当年的,因此在23年6月份收到了这张发票应该追溯调整22年的。
2024-05-27
你好,你是要更正之前的增值税跟所得税的申报表。才可以的
2024-05-09
同学,你好。需要通过以前年度损益调整科目入账。借:以前年度损益调整 贷:银行存款。以前年度损益调整主要体现在所得税汇算清缴表的“应补(退)所得税额”一栏中。具体来说,如果以前年度发生了亏损,而本年度发生了盈利,那么在计算所得税时,可以将以前年度的亏损抵扣本年度的盈利,从而减少应纳税所得额。这个抵扣的过程就是以前年度损益调整,而其在所得税汇算清缴表中的体现就是在“应补(退)所得税额”一栏中减少了应补税额。
2024-04-09
您好,2024年通过以前年度损益调整入账,2023年会审请假的时候直接加上这笔费用就可以了
2024-04-09
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