您好,是的需要纳税调减的
老师,我们公司其实是代A公司去招标,A付我们现金5000元用于招标费用,我们把5000元钱存公户又支付给B公司,怎么做账,没有合同和发票 等结果出来,招标成功5000元不退,不成功5000元退换
老师,公司是做二手车买卖的一般纳税人,从拍卖公司一下拍下23台车,对方给开的一张发票,如果车是分开卖的,怎么认证使用?
老师,公司是一般纳税人,需要注销,程序应该怎么走呢?例如我账目上应该怎么弄(目前还有挂账),电子税务局上应该怎么弄呢?
请教老师,公司给上下游公司的票有买卖,像这种不真实的上下游也正常过账,但是都是对公金额是票额,减了税点都通过个人户走了,这种情况上下游该怎么做账呢?我是内账,真实就行
保险公司的财产保险要交税吗? 我记得好像保险公司有一项税不要交?
领导有一个自己的公司。是小规模纳税人。要给客户开发票。金额是15万。想问一下本月把这15万都开出来需要缴纳增值税吗?
老师我们进口材料按照一般贸易交了关税,生产的产品出口了,如果申请出口退税,需要核销进料加工手册申报吗?
老板说营销人员花的钱不往公司来报销,给他们发提成,费用自理。这种办法控制开销合理吗?
卖酒的企业酒自己喝了,视同销售发票怎么开
公司不生产了,要把所有的物料资产搬到另一个公司是包括应收应付等全部转移到另一个公司,这个在做账的时候怎么做涉及到哪些流程
老师,我遇到类似的问题 昨天另一个老师的回答是只有做了成本或者费用才调增,我后补的以前年度损益调整只影响未分配利润,汇算清缴也不用调增
你既然发生了成本费用,可以向前追溯五年调整,不调整这个费用不是白入账了吗
我也是这么认为的,但她说你预缴的时候没有抵扣汇算清缴也不需要 调增,因为你用的是未分配利润,这个是跨年的史,又不是当年的。
不是当年的 是以前年度的 也能扣除 要不你取得发票也没意义了
因为你预缴的时候并所得税汇算清缴也不需要调增哓,你再纳税调增就多交税了
不是调增 是调减 等于是费用多了 少缴税
如果你要调增的话就把以前年度损益调整改为主营业务成本,这样的话你会不会收入小于成本 ?收入小于成本税务局是会要求查账的,你经得住查吗?
你们这还有这种情况呢 那你就得结合当地情况判断了
不是,是昨天的老师说的话
我现在就想知道要不要调增或调减
哦 我觉得既然都算在真实的就不怕查
那老师的意思是应该调减的,对吗?
对 不然你开票干啥呢 没意思了
好的谢谢老师。其实是税务局查到我们没房租印花税才去补开的
哦 我觉得既然开了 就该做做
还有就是这3年的房租印花税能与2025年的一起 在25年1季度一次性申报吗?
实际中可以这么一起申报了
好的,十分感谢老师,五星好评
好的,好的,帮忙给个五星好评