您好,是的需要纳税调减的

今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
1月分我把临时工的工资计入了劳务费用,然后2月我按照工资薪金申报个税了。但是1月我已经计入成本了,然后,我做账的时候是不是不用再把他计提了,只要个税申报就好了
老师你好,我2月份两个社保的回单,一笔4800 08.791笔203.76,但是我在电子税务局找不到203.76这个明细
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
公司总开票额度三百多万,每月的额度到月头只剩下一百多万,所以想要调增额度,申请理由要怎么写
一般审计来公司审计几天结束
老师您好2月份发放的25年度奖金,是不是要在3月份报2月份所属期一次性全年奖金收入,还是更正1月份的申报呢
郭老师,一些小单物流出口,他们统一报关,抬头是物流公司,这个我们拿来可以做免税或者免抵退税吗
请问一下,公司现股东的以前项目入账到现对公账户,款项需退回现股东,业务与本公司无关,属于往来款走账,怎么处理呢
朴老师、拼多多平台买家想要开票一定要结算了之后才能开票吗?
老师,我遇到类似的问题 昨天另一个老师的回答是只有做了成本或者费用才调增,我后补的以前年度损益调整只影响未分配利润,汇算清缴也不用调增
你既然发生了成本费用,可以向前追溯五年调整,不调整这个费用不是白入账了吗
我也是这么认为的,但她说你预缴的时候没有抵扣汇算清缴也不需要 调增,因为你用的是未分配利润,这个是跨年的史,又不是当年的。
不是当年的 是以前年度的 也能扣除 要不你取得发票也没意义了
因为你预缴的时候并所得税汇算清缴也不需要调增哓,你再纳税调增就多交税了
不是调增 是调减 等于是费用多了 少缴税
如果你要调增的话就把以前年度损益调整改为主营业务成本,这样的话你会不会收入小于成本 ?收入小于成本税务局是会要求查账的,你经得住查吗?
你们这还有这种情况呢 那你就得结合当地情况判断了
不是,是昨天的老师说的话
我现在就想知道要不要调增或调减
哦 我觉得既然都算在真实的就不怕查
那老师的意思是应该调减的,对吗?
对 不然你开票干啥呢 没意思了
好的谢谢老师。其实是税务局查到我们没房租印花税才去补开的
哦 我觉得既然开了 就该做做
还有就是这3年的房租印花税能与2025年的一起 在25年1季度一次性申报吗?
实际中可以这么一起申报了
好的,十分感谢老师,五星好评
好的,好的,帮忙给个五星好评