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请问24年暂估的费用,票没进来,准备交税,请问暂估科目怎么消,分录怎么做

2025-03-20 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-20 12:01

你好,真实需要支付款的不需要调账,直接纳税调增

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快账用户8424 追问 2025-03-20 12:14

但是我是24年缺票,记的借方管理费用,贷方暂估,相当于降低了24年的利润,现在所得税年报直接纳税调增暂估的数据就行吗?,应付账款暂估的现在25年,我已经纳税调增了,我就想把顽固数据清0,是不是入什么以前年度损益调整?

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快账用户8424 追问 2025-03-20 12:15

暂估数据清0,上面打错了

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齐红老师 解答 2025-03-20 12:16

意思是虚假的暂估,没有取得发票才直接冲当时虚假暂估的金额,调整报表,再做汇算。真实的暂估,不需要做调账,直接汇算的时候做纳税调增

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你好,真实需要支付款的不需要调账,直接纳税调增
2025-03-20
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商   利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-06-13
你好,这个需要做借,其他应付款贷,以前年度损益调整-暂估 重新做借以前年度损益调整-办公费,贷其他应付款,
2021-03-12
你好,你25年借应收账款等,贷以前年度损益调整应交税费交增值税 金额写负数。
2025-04-11
你好,把原来的冲了暂估再从新做就可以
2021-01-29
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