下午好呀,增值税主表的13和20行现在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值税进项税额(202502月公司有10万元的进项税额未抵扣完,这10万元就是上期留抵税额,可以在202503月抵扣) 20行:202503月未抵扣完的增值税进项税额,可以留到202504继续抵扣(202503销项税额是50万元,进项税额是60万元,202502还有10万留抵,那么多出的60%2B10-50=20万元就是期末留抵税额,可以留到202504月抵扣)(这个20就会像“接力棒”一样在202504月申报表的13行) 总结一下:第13行:上期未抵扣完的税额,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的税额,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值税留抵税额的“接力棒”,把上个月20行接到本月申报表的13行。
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
你好!请问,小规模纳税人无票收入(不开销售发票)怎么做分录?
营业利润怎么填怎么算出来的
老师,比如说我这个月3月份申报二月的增值税,这个主表上的第13行跟20行是啥意思?
好的,主表13行是1月末申报完增值税后还有多余的A, 20行是2月开票的销项B,2月勾选的进项C,计算得到A%2BC-B,这个结果就是20行 A和C都是可以抵扣的进项税,B是销售税,A%2BC-B就是进项税多出来,还可以4月申报3月时抵的
意思就是上期没有抵扣完的就是13,本期没有抵扣完的就是20,对吗?20的减去13的,在减去销项留底的,对吗?
对不起,刚才老板找我走开了。 1.对的 2.对的,13%2B勾选进项-本月销项=20,那 移项 30-13=本月进项-销项
老师,我说的对了吗?
姑娘您好,对的呀,您说这个,我用列式来验证了哦
老师,主表增值税都看不懂上面的栏次,咋办呢
您好,我们只要看24次以上就可以了,24行是我们要交的增值税,再往下咱不用看的,那是自动生成的。1-24哪一行数据不理解,我们一起分析下
月底前还需开进来尊敬的老板,您的企业「新疆有限公司」,截止2025-03-20 10:23:15 的发票情况如下: 2025年03月 销项金额(含税):294,220.00 销项税额:33,848.33 ———— 已勾选进项: 进项金额(含税):0.00 进项税额:0.00 上期留抵税额:0.00 ———— 剩余未勾选进项: 金额(含税):13085 税额:1473.81 据目前销项进项情况,3月预计增值税:32374.52 元 温馨提醒:该数据仅供参考,实际以您提供的发票为准。老师,这是外账发给我们的,这个是她在哪里知道的呢?
您好,好的,稍等,我把文字写好发上来,一条一条写好
好的 老师 这个不是她在自己的账套上 导出来的吗
您好,我去对照电子税务局写了,不用账上导,电子税务局导的 1.33848..33【我要办税】-【发票使用】-【发票使用】-【发票查询统计】 查询页面,选择“开具发票”作为查询类型 2..1473.81这里导出未勾选的发票 【税务数字账户】-【发票业务】-【用票业务办理】-【发票勾选确认】这里勾选发票,查询日期往前,查出来都是未勾选 的发票 后面就是他的计算 33848.33-1473.81,这是要交的增值税32374.52,我们取得进项发票,勾多少就抵扣多少,要交的增值税就减少多少
完全看不懂 老师
姑娘,我是去电子税局,对照着写的,上面写的就是咱想知道这2个数是怎么来的 33848.33是开票系统里导出的 1773.81这是数字账户里导出来的 不用在账里看,您登陆一下验证下嘛
意思就是这些数据都是在 电子税务局里导出来的 是吗
对对,不做账都能取得这个金额
老师 中国所有的企业的账 做法 都一样吗 还有就是 报税的界面 都一样吗
对的,报税都是一样的表格,只是企业不一样,报税有点差异,比如建筑行业有预缴增值税