同学你好 按税局的要求来补吧
老师,我司是属于管道行业,公司外账每月按照2%左右的税负缴纳增值税,所得税的话一年都是交10多万。公司外账自从13年被稽核后,有几年是没做的,但税收确按比例正常缴纳,不过账目往来存货外账就没有清楚的。现在公司去年请的外账会计离职,也没有补齐以前的账,没有交接就走了,这种外账我能接吗?还有公司的发票开具都是直接开给工程单位的,实际我们供货是供给经销商的,这种情况怎么办呢?
老师,我们2018年在门店购买了电缆。因为大多是不含税的,我们需要发票,最后他让我们多交税点给我们发票。现在发票出问题了,被稽查了,他已经认定为虚开,可我们怎么办?稽查局让我配合,我们该怎么办?30万16个点的票,我不是会计,我当时只负责一点出纳加是采购
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师好,原来有一笔处理公司的面包车没有通过固定资产清理科目核算,也没有交税。当时会计把这笔款项计入了其他应收款负数。后来S局查出来补了两千多的税,同时还查到库存盘亏未查明原因补了一万多的税。这一万三的税费,直接就做了一笔借应交税费未交增值税贷银行存款,导致了应交税费的余额负数。现在想要处理一下应交税费的负数余额,怎么处理呢?那些面包车都已经被折旧完了,也没办法通过固定资产清理科目处理了。谢谢老师
老师,我们单位是甲方市政单位,现在单位只有十几万闲置场地租赁有收入需要交税。另外,养护绿化和监理,检测给我们开票,开的专票,但这种工程款都是管委会专项拨款支付的,所以我都做的代收代付,收到的进项票不能入成本,进项不能抵扣。税局说我可以一直代收代付,还有种就是管委会给我打钱,我去给他开票,因为都是内部单位,我们可以谈,让我们税负不会太高,税务局让我这两种方法比对一下税务成本,我就不明白我和管委会开票,怎么能有操作空间呢,不是养护单位给我开多少,我只能开多少嘛,价格都定好的哇?求老师指点
老师,是不是公户不能给股东私户转钱啊
你好,老师6%增值税率,开票的话综合税率是多少啊?开100块收几个点合适
承办展览展示活动;会议服务;电脑图文设计、制作;企业形象策划;体育运动项目经营(不含棋牌);设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;包装服务(不含气体包装);室内装饰工程设计;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 单位这个经营范围,适合学习哪个行业实操课程?
用于申请出口退税的商品,出口销售,对应商品的原材料进项税额要不要转出?
老师,您好!假如一个老板成立多个个体户为自己开票,会有什么责任?怎么处罚?
老师!您好!关联公司之间相互开票,会有什么责任?
老师个税申报截止日是几号
老师有个问题,我买碎石不含税价格43元/吨,现在我要求他给我开票普票1%,补交的这个税是对公转他还是对私。
请问之前已经预付了保险费,现在收到这张发票,请问预付和收到发票分别如何做会计分录
老师,您好,能否提供一下民非企业2024年度汇算清缴到公式的模版啊?5月份要申报汇算清缴,不会填报
额,没有办法讨价还价吗
尽量还是不要哦 按他们的要求来 他们都是有任务的,可以理解为业绩
晓得了老师
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