你好,这个老师不太理解 差额征收是按照减去分包的部分之后再去预缴。

老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?
从对公支付劳务费,但是对方不开票,汇算清缴直接剔除可以吧
老师 个体户成立之前销售给客户的货 没有开发票 现在客户要求补开前面的发票 要求这个月开完 但是发票额度不够 现在需要提额 需要提供购销合同 那购销合同是个体户跟客户签的合同还是个体户老板个人跟客户签
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到90000元是对方公司承兑给我们的工程款),公户另外支付银行扣承兑利息2870元(次月银行会开票给我们),公户另外支付给平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?
已经做账,一般纳税人,对方退款,我怎么处理
老师,我司是总包方,把劳务作业施工分包给另外一家单位,我司预缴税金2%后开具9%专票给甲方,这个分包单位是小规模公司,算挂靠我公司,每次到款是需要付我司2%管理费,分包平时是汇款给我司,然后我司代付材料款并收到13%专票,请问现在跟分包结算税率差应该怎么算?
你好,这个没有固定的算法,是双方自己谈的。 你看您实际的税负率,找对方负担就行。