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老师,前任财务忘记入七月份的一张票了,我让供应商那一边在这个月帮我红冲。他那边红冲说要我进行确认,请问在哪里确认呢?

2025-03-21 14:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-21 14:12

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2025-03-21
把十月份退回去的发票也做进项,然后做进项转出。
2020-01-06
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2024-07-30
是的,对的,是这么做的。
2024-06-14
同学你好,3月份收到的发票是否已经认证?如果认证了 借:库存商品(负数)(原错误发票) 应交税费—进项税额(负数)(原错误发票) 借:库存商品(正数)(开来的正确发票) 应交税费—进项税额(正数)(开来的正确发票) 如果3月票未认证 把负数的进项做成待认证进项税额即可。
2020-08-16
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