你好这个差额最后转营业外支出核算
老师您好,我们是有进出口权的贸易公司,前阵子因为出口退税制度变化,我们的产品钢管,很多都不能退税了,视同内销,导致我们的实际收入降低了,后来和国外客户商量,将之前因为税款导致的差额补齐,报关金额是按之前的价格报的,请问收到的差额该怎么入账?谢谢
老师,请问做进出口业务,里面有个问题,对方是美元汇款。我发生业务做账务处理的是人民币,汇款不是针对没个合同金额的,当期发生业务做账的汇率和我实际收款时的汇率不一致,这个差额做什么??我怎么能查询他实际还有多少美元欠款?单独做个台账??
老师,请问我们做出口业务实际收款是扣了手续费的,但是报关单上的金额是对方实际汇款的金额,我做收入是按我们实际收款的金额申报的,现在申报出口退税才发现这个差额现在怎么处理?谢谢
出口发票的金额太大,要分开好几张发票开出,因为要保证单价和汇率一致,导致,总外币*汇率与分开几张发票开出的外币数*汇率,相差1分钱,也就是应收与实际开出的出口发票,报关单的人民币总数与开出的出口发票金额相差1分钱,这个怎么处理,出口报税的时候会影响吗?
老师,我们出口报关单美元34962 但是客户因为收到的货有点问题扣了美金,实际会过来33480 我莱发票按照34962开的,那这个差额怎么处理呢
老师:做内账这笔分录怎么写?
老师,请问启用财务软件,供应商4月底的应付款是15000,做为期初数据设置账套,数据填成13000,请指点做支付单和日记账时怎样处理呢
现金流量表如何区分 有没有用过U8+系统 是假设 质保进退还 先做一笔: 借在建工程1000 贷其他应付款-质保金1000 归还:借其他应付款-质保金1000 戴贷银行存款1000 那影响现金流量表数据就是付的银行存款进入 计入构建 固定资产,无形资产和其他长期资产所支付现金
老师,我今年上班从1月到4月,五月份没有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每个是按2500申报个税,那如果我六月份入职一家新公司工资是6千是不是每个月都要交个税啦?
老师 酒店初次开荒保洁费入哪个科目
个体有没有 注销前 注资款打齐这么一说呢
老师,每年这个企业所得税汇算清缴都是怎么汇算?平时发票都是有的,基本上有费用发票也都是差旅费,服务费,工资,房租这些。
老师好!我曾在房地产开发公司上班。并在2023年4月辞职,但公司并没有支付完我工资。我今年5月份去问工资时,法人说房子售出就支付, 要么就拿房抵工资(备注:在公司两年,公司并没有和我签订合同)请问一下拿房抵工资是否可以?应该怎么处理?
请问老师,早餐用的牛奶伴侣(如:葡萄干、红枣干、麦片等)不知道每天客人用多少,只知道摆上了多少(摆上后少了就加),那怎么分摊到每天的早餐核算里?
老师,很久没做账了。不记得了。我们是小规模,那个增值税不超过10万就免增值税,但是开销售收入发票的时候那里不是已经有增值税税额了吗?