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老师,请问启用财务软件,供应商4月底的应付款是15000,做为期初数据设置账套,数据填成13000,请指点做支付单和日记账时怎样处理呢

2025-05-24 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-24 14:37

同学,你好 最好是重新录入期初数据

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你好这个之前有这个账吗,老板有没有说需要分开?没有可以合并一起做就可以,这个要求分开,这个需要分出来那个公司费用 收入成本才可以,之前没有账不需要补齐之前需要盘点做期初不平输入未分配利润,
2021-06-28
您好,贵司分为 内外帐
2022-01-13
你好调料不全无法计算
2022-12-26
你好,学员,稍等一下的
2022-12-04
你好!既然你是按应收账款处理的,完工后续发生的费用金额也不大计入当期销售费用就可以,不在做项目结转,前期应该都结转完了吧
2020-09-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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