可以把这笔发票进项税额转出做到3月份。
老师,我相信问下就是9月份有笔费用支出钱付出了,对方还没有开发票,然后9月份已经做了账,发票10月份才收到的,这个是不是要把九月份的冲红然后再从新开具一张正确发票
老师10月份开具的发票收到了现金,,11月份用红冲了这张发票,分录怎么做?
老师10月份开具的发票收到了现金,,11月份用红冲了这张发票,分录怎么做?
我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的,该合伙人不得将其从合伙企业中分取的收益用于清偿。为啥是错的,我觉得是对的
a不是在可行权日之后才不可以调整吗
有进销存,库存可以录入吗?
老师,是不是税金都是这个月付上月的,社保公积金都是当月付当月的,工资一般是当月付当月,特殊情况是当月付上月是吧
老师,是不是一般纳税人开的是普票还是专票都是有销项税,开几个点写几个点销项税,就是借:银存 贷:收入 销项税,小规模纳税人开的普票还是专票都是 借:银存 贷:收入 应交增值税啊
盈亏平衡点怎么计算?边际成本怎么计算?
高速公路和一二级公路通行费的票样给我发一下呗
老师,你好我是一个个体工商户,经营范围有家具和门窗销售,现在每月有定额,现在有一个客户开发票要备注工程地点和工程名称,对我有影响吗。
郭老师,银行,税金,公积金不可以没有吗(郭老师回答,上个问题遗留)
请问老师,个税生计费不是5000吗?题中是6000,是假设?还是根据特殊情况有浮动?