你好,如果你是次月发工资的话,管理费用工资和借方的应付职工薪酬工资不一样 发放的次月申报个税和上面的又不一样了

老师,2022年8月份公司聘用员工,一次性支付两年的工资,12万元,应该怎么入账?分录怎么做?麻烦老师指点一下。因当时财务人员没计提,直接计入借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。这样一来2022年末应付职工薪酬出现负数。这样做汇算清缴该怎么填报?这样可以吗?不可以的话该怎么入账?望老师指点,谢谢!
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
老师,请问单位承担法人社保单位1000和个人部分300元,工资1000元会计分录是借:管理费用-工资1000,社保1300,贷:应付职工薪酬2300,可是这样一来应付职工薪酬金额就和个税申报表不一致了。还是应付职工薪酬分出来应付职工薪酬-工资1000,应付职工薪酬-社保1300。在对应个税申报表时对应应付职工薪酬-工资合计金额就可以了?在申报个人所得税时是减去了单位承担的社保包括个人部分申报的是到手1000元的工资。
老师,请问2024年所得税汇算清缴中,以下三个数字是否应该是一样的?全年的管理费用-工资和借方应付职工薪酬-工资,2024年1-12月自然人申报个税系统的工资。如果不一样,会不会可能带来麻烦?
老师,请问2024年所得税汇算清缴中,以下三个数字是否应该是一样的?全年的管理费用-工资和借方应付职工薪酬-工资,2024年1-12月自然人申报个税系统的工资。如果不一样,会不会可能带来麻烦?假设是次月发工资,工资金额固定,这三个数字按大小顺序依次怎么排列?谢谢老师!
老师,就是上个季度社保不是有增长吗?那么在发放10月份工资的时候,我需要把之前月份补的社保扣出来吗?
老师小规模和一般纳税人销售有形动产税率是多少
老师 运输公司不含税价882 换算含税是961.38吗
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准备备考26年的注会:经济法,财管,实物。 中级:经济法,财管,实物。 税务师:财管与实物 ,经济法。怎么备考比较好?求建议
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生产线一直在建设未投产,项目上招聘的人员对应的工资等成本,一直在成本未结转,请问如果到12月结束仍然未能投产,这些人工成本是否要转费用?或者仍然可以不结转,在报表里面反映在存货项目?
老师,电商第四季度才税务登记,那第三季度是不是不用申报?