您好,借:其他应收款 20000 贷:银行 20000 收到赔付 借:管理费用等-保险费(负) 借:银行存款(正) 不够的 借:管理费用等-福利费 贷:其他应收款 多的退回 借:银行 贷:其他应收款 借:管理费用等-保险费 贷:
老师请问这张回单收到保险公司员工工伤赔款怎么做会计分录,之前公司没有给员工垫付医药费
员工受伤,老板垫付医药费,后面保险公司赔偿到公户了,这笔到公户的款怎么入账,需要什么原始凭证
员工意外摔跤,医药费都是自己垫付的,保险公司理赔的钱转到公司账户,这笔钱可以直接从公司账户转个人吗
老师,你好,企业员工有工伤,报工伤险,公司先垫付医药费,后续工伤报销那边金额对公打到公司,那我们在做账的时候,工伤垫付这块需要什么原始凭证和会计分录怎么写呢
老师你好,公司员工住院,需要公户垫付2万医药费,转给个人,后期有保险,可以赔付一部分到公户,这个垫付医药费和收到赔付时,怎么做账呀
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
老师你好,收到赔付时,怎么都是借方呀?最后一个贷什么?
您好,是的,我是冲管理费用,期间费用不能写在贷方,在结转本年利润时会出错 2.对不起,漏了,最后一个分录多写了,不用的
老师您好,请问先挂借,其他应收,贷,银存。后期不够,借:管理费用,贷其他应收,那剩下的其他应收怎么平账呀?前期垫资时,转账用途写什么呀?
您好,不对,后期不够,还要继续打款,借:其他应收 贷:银行 其他应收是 借:管理费用-福利费 贷:应付工资-福利费 借:应付工资-福利费 贷:其他应收款 用途是 往来款
这个不是保险费嘛?怎么会用到应付工资呀?请问老师,这个该怎么理解
您好,不是有保险公司赔偿么,我们是先交过保险费的,我们公司是冲保险费的,当然您也可以记营业外收入 超过保险赔偿的部分是公司承担,这是给员工的福利