可以勾选该表,享受优惠,也可以放弃不享受优惠,继续申报
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
老师,我们收到这个,我需要申办退税吗,会不会有风险尊敬的纳税人:2021年度企业所得税汇缴申报已结束,你单位有多缴税款,同时2021年度四季度未享受企业所得税缓缴政策。若您年报未有作废或更正申报记录,请尽快登陆电子税务局办理退税,办理路径:电子税务局-我要办税-一般退(抵)税管理-汇算清缴结算多缴退抵税。若您年报有作废或更正申报记录,请携带公章到办税大厅办理汇缴退税。已办...
(2021年)甲企业2018年开始从事符合税法“三免三减半”企业所得税优惠的公共污水处理项目,2019年取得第一笔收入,2020年开始盈利,2021年甲企业将该项目转让给乙企业,乙企业当年未取得项目收入。下列关于甲、乙企业享受税收优惠政策的说法正确的有( )。 A.乙企业自受让之日起在剩余期限内享受规定的减免税优惠 B.甲企业从2019年开始享受“三免三减半”优惠政策 C.甲企业转让项目时应补缴免征的企业所得税税款 D.乙企业以取得第一笔收入的年度作为“三免三减半“优惠政策的起始年度 E.享受优惠政策企业应在优惠年度汇算清缴结束之前向税务机关报备 【答案】AB 老师为何这个E选项是错误的?
老师,就是年度利润表我们利润是假如是八十多万,按道理我们就按80多万来交企业所得税,但是到年度汇算清缴时候我们调增221万,按301万交企业所得税,这种调增后数据可以享受小微企业企业所得税优惠政策吗。
老师,我想请教一下,我建筑行业实际预缴了20万,现在汇算清缴的时候通过智能填写小微企业的优惠政策我这边只需要交15万的企税,这种情况我该怎么处理呢? (已经试过调到整数,但是突破300,不享受优惠政策了,要缴纳50多W,如果不调,我账上会留5万的企税需要退,不退留账上会有很大的税务风险吗?)
老师怎么查客户开的电子发票做没做废,开票员什么进电子税务局能看到吗
公司跟这个公司签合同,这个公司又让另一个公司转账,演出场不变,已经演出过了。这个之前签合同作废,重新跟转账公司签一份合同可以吗。
分公司注销,总公司账上其他应收账款借方有余额,分录怎么写
老师您好,请问拆装费用税收编码是多少,我们厂清洁时有些东西要拆移到另一地方,支付这项费用对方公司开什么发票
2023年的发票,3月份冲红,凭证直接冲减当月的主营业务收入吗
老师,公司购买动力柜,折旧年限几年
老师,社保赔偿工伤款5万到公账上面,是员工的医药费,有员工的医药费发票,发票抬头是员工个人的名字,这个分录要怎么做啊
请专业的老师回答:我们公司是香港公司,从日本进货到香港,香港公司为主体在天猫国际开的店铺,然后通过9610直邮模式寄给顾客,请问这种进口增值税的缴纳,采用了单件大于385的免税政策,没有采用小于5000,按照7折缴纳进口增值税,这个有税务风险吗
财务人员转正述职对公司的建议,有哪些?
请教下,我们企业有套房产出租中,每个月确认收入成本,但是现在一次缴纳了一年物业费,如果想按成本匹配原则是不是要分摊呢。但是发票开了一年的,我怎么做分录呢
没有107040这张表
那就不用理会了,在主表选择优惠项目填写