不可以享受的。按照调增之后的。
老师我想问一下,就是分公司第二季度申报所得税时选了小微企业享受了税收优惠,缓缴了所得税,后来税务局通知我们是分公司不能享受小微企业,要求我们去税务局更正申报,第二季度我们做了十多万的净利润,需要预缴四万多所得税,现在去税务局更正申报可以把报表利润做低吗这样就不用预缴了
请问老师,我们前两个季度的利润没有超过100万,企业所得税享受了小微企业优惠政策,但是第三个季度利润超过300万,那之前已享受的企业所得税是不是会取消,到汇算清缴的时候要把2021年整年的利润重新核算,按25%的来交
老师,就是年度利润表我们利润是假如是八十多万,按道理我们就按80多万来交企业所得税,但是到年度汇算清缴时候我们调增221万,按301万交企业所得税,这种调增后数据可以享受小微企业企业所得税优惠政策吗。
企业所得税预缴申报,前三季度我们利润超过300万,按照25%交了企业所得税,第四季度又产生亏损,综合全年利润低于300万,那汇算清缴是不是可以按照5%交税。然后多的退税
老师早上好,请问季度预交企业所得税属于小微企业,每如果利润是3万多按25%计算是8000多,小微企业优惠6000多外地预交5000多。然后实际交纳就是0。这种情况我需要如何计提所得税?谢谢
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
好的,老师,谢谢老师
不用客气工作愉快