你好,可以的。操作没问题。

麻烦问一下,一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项吗 我们是一般纳税人,销售货物给客户开的普票,能抵扣我们的进项吗?
客户转了一笔10万货款给我们公司,我们公司是一般纳税人,但是客户要求只要3%普票就可以,然后我们出纳以个人名义去开了发票,结果这十万就挂在了账上,可以怎么处理?
老师,我们单位是一般纳税人,可开专票和普票! 那老师公司自己开普票给客户和公司以个人名义去税务局代开普票有什么区别
老师好,我们是一般纳税人,自己打印出来的是对方开给我们的电子普通发票,对方可以给我们开电子专用发票吗?
我们公司自产自销农产品,平时都是给客户开的增值税普通发票,现在客户要求我们开具增值税专票,对方是个体户一般纳税人,请问我们可以开专票给对方吗
老师好,季度申报表申报不过去,能不能不填工资的那两栏直接申报呢
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
因为课后服务用了税局的票,就要报税,又要报资产负债表和收入费用表,我们就一套账,核算财政拨款和课后服务费,怎么申报企业所得税季报和汇算清缴
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,收到费用发票入账时做了分录借:主营业务成本,贷:应付账款 后面费用税局说要做纳税调增,然后交所得税了。 这样的话需要如何把前面做的应付账款这笔分录冲掉
@朴老师,该要需要提问…
那报税的时候要做什么调整吗?还是说直接申报
你好,你可以直接申报。
是否需要提供相关协议和出口证明?
你好,这个不需要另外的调整