是,纳税调增,是填在扣除类调整项目(十七)其他 账载金额,200,税收金额0,调增金额200
您好,老师,我们公司无票的费用支出是25793元,做汇算清缴时是在扣除类调整项目十七:其他那的账载金额是填25793吗?税收金额需要填吗?填多少呢?
有一家劳务公司现在报汇算清缴,风险扫描提交的时候有一些提示,有10多万没有票要调增,我是在纳税调整项目明细表A105000第十七其他里面填的金额,这个提示收入类调整项目第十一行其他的金额为0,我这个金额到底是应该填哪里啦。
交通费,没有发票,纳税调增,是填在扣除类调整项目(十七)其他,还是哪里,账载金额,200,税收金额0,调减金额200,对吗
去年计提的差旅费计提多了,1000,现在支付了,800,可以先做一笔红字凭证,再正确的报销款做一笔吗? 汇算清缴,管理费用要怎么调整? 这样对不对纳税调整项目明细表里调整吗?扣除类调整项目(十七,其他)账载金额,1000,税收金额800,调增金额0,调减金额200
业务招待费5000,无票支出500 汇算清缴时怎么填,5000*0.6=3000 纳税调增2000,然后在扣除类调整项目的其他 填入 账载金额:5000,税收金额4500,纳税调增500吗
老师,想修改工商年报联系人方式 已提交修改并审核通过,但是不知道在哪里修改。
老师 高铁票是怎么认证抵扣的。 比如 高铁票面金额是190元
下面这种情况自己公司的一个账户给另一个账户转了一元钱,摘要写的是 转账取款;转账后银行本账户余额减少了1元钱,会计分录怎么写?会计分录上的备注怎么写?
老师,请问下对一般纳税人来说接受1%专票划算,还是出2%税点接受3%专票划算
老师,一次性奖金是年底申报吧,平时可以申报吗?系统计算是分成12个月的对吧
老师,职工薪酬一直都是0申报,那么企业所得税的职工薪酬,已计入和实际支付的两行都是填0吧
老师,25年7月份注册个体工商户,25年3季度开3%专票不含税收入61787.18,开1%专票不含税收入203476.83,开普票569018.14,合计开票不含税收入834282.15,增值税及附加税费申报表如何填?
请问老师,第三季度企业所得税有变化,能说明一下每个指标怎么填吗?
请问老师,公司报销差旅费,比如说公司是北京的,动车发票只有上海到广州的,广州到北京的,出发地没有北京到上海的,可以报销吗
申报杭州税务,登录国家税务总局长网上为税哪个省份登录
从23-24年,累计200没有发票。之前都是没有进费用,挂在其他应付款。24年12月进费用200 23年占50元,24年占150元,那这个数据直接填200可以的吧 另外都上尽量不要填其他这栏,填在与取得收入无关的支出合适吗
可以,直接填200可以的
扣除类调整项目(十七)其他,可以的