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业务招待费5000,无票支出500 汇算清缴时怎么填,5000*0.6=3000 纳税调增2000,然后在扣除类调整项目的其他 填入 账载金额:5000,税收金额4500,纳税调增500吗

2025-05-15 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-15 17:53

你好,你这个税收金额应该3000才对把。调增应该是2500

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快账用户1611 追问 2025-05-15 17:55

这个怎么考虑扣除限额和无票呢,5000块钱业务招待费 有500块钱没票

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齐红老师 解答 2025-05-15 17:56

你好,没有票的先直接提出来,因为它是都不能够扣除的,有票的才按照比例扣。

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快账用户1611 追问 2025-05-15 18:17

汇算清缴完我们缴了2000多的所得税,我正常入账还是需要用以前年度调整损益调整

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齐红老师 解答 2025-05-15 18:18

你好,是要用以前年度损益调整

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快账用户1611 追问 2025-05-15 18:19

如果用到以前年度调整损益,利润表和资产负债表的未分配利润表不就不一致了,我该怎么调整

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齐红老师 解答 2025-05-15 18:20

你好,是的。这个不需要调整。只要做了,就会有这个差异,是正常的。

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快账用户1611 追问 2025-05-15 18:21

听说要改报表,一直不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2025-05-15 18:54

你好,这个汇算调整有补税或者退税,就会涉及修改年度财务报表。

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你好,你这个税收金额应该3000才对把。调增应该是2500
2025-05-15
你好   这样是对的   报表自动计算的
2023-02-28
您好,(三)填3000,无票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
那个填对应的15行 业务招待费支出15行,纳税调增金额加上无票支出的金额
2025-03-18
直接填填15行 业务招待费支出15行 不能扣除的金额再加上无票支出的数值
2025-03-17
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