你好,你这个税收金额应该3000才对把。调增应该是2500
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
业务招待费有无票支出的,汇算清缴处,是不是无票支出直接调整纳税调整项目其他处进行调增,,扣除类项目处,是不是要拿总额减去其他调增处的金额进行填写,不然就重复了
房地产企业筹建期无收入,年度汇算清缴(期间费用明细表中的业务招待费如何填?比如:当年业务招待费544,198.60元)。纳税调整项目明细表15列,业务招待费支出中的,账载金额如何填 ?税收金额如何填?调增金额如何填 ?
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
你好老师,公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
老师你好,小规模第二季度的企业所得税算错了,6.30计提的所得税凭证上写的是120,7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
公司商品过期不能销售了,进项税需要转出么
老师好,销售蔬菜大棚开票几个点的税率
老师,企业要注销,账上实收资本30万,其他应付账款12700元,未分配利润负的312700元,这12700能做实收资本平账,办理注销吗
A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ,0这个题目跟本年年初收取是一样的
个人房东,水电发票怎么开具
老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
请问建筑劳务公司,需要打款50万劳务费给个人,需要对方提供什么资料呢?
这个怎么考虑扣除限额和无票呢,5000块钱业务招待费 有500块钱没票
你好,没有票的先直接提出来,因为它是都不能够扣除的,有票的才按照比例扣。
汇算清缴完我们缴了2000多的所得税,我正常入账还是需要用以前年度调整损益调整
你好,是要用以前年度损益调整
如果用到以前年度调整损益,利润表和资产负债表的未分配利润表不就不一致了,我该怎么调整
你好,是的。这个不需要调整。只要做了,就会有这个差异,是正常的。
听说要改报表,一直不知道怎么处理
你好,这个汇算调整有补税或者退税,就会涉及修改年度财务报表。