可利用辅助核算和明细账查看特定对象往来;借助科目余额表了解总体情况;进行账龄分析评估风险;与原始凭证核对确认业务;利用软件对账功能查差异。

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目,有差不多180万,但是由于2022年初我们新建了个账套,现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上,然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上,就调账了跟他们对上,但是又不清楚原因,加了个其他应付款待查项目,现在期末数我们都是对的上的,但是具体追溯原因很难,但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入,通过明细,但是的确弄不了,现在有什么好的办法解决
是这样子的,我现在在一家公司做会计,然后我这个公司呢,它下面有很多这种合伙开店的门店,然后下面门店员工的工资,现在不知道怎么发,他这个门店,每个门店都不同的这个合作伙伴他们。员工的工资都由每个门店自己发,但是他们那个门员工呢,都是跟门店去签那个合同的,没有跟公司这边去签合同,所以这公司应该不可能由我们公司来发嘛,对吧,不然我们这个账他没法去弄啊,都没有合同了,我这钱肯定出不去啊。是不是啊,然后这个应该要怎么去弄,现在就工资发的好乱,下面门店吧,这些合伙的人都是学历呀,都不是很高的,都不太会弄这些东西,到时候经常会发错工资,现在应该怎么弄啊?
老师您好,我手里有2个公司的账,都是一家公司的,事情是我a公司网银不合适,然后出纳从b公司转了3000元转到自己账上,然后付给了李某,现在这个a公司已经注销了,就是我现在b公司账上做的分录是借其他应收款-出纳贷银行存款,我当时什么说明也没写,就这一切都做错了,但是现在其他应收款出纳有余额,我现在应该吧这个账怎么调整合适呢
在申报四月的增值税,申报完做首次出口退税,请问做了退税勾选的进项填在申报表哪里?
主播的转会费计入哪个科目
老师 请问我们是外贸公司 已经出口几年了 营业执照上面有货物进出口 技术进出口 请问我们要出口润滑油和油漆需要再改营业执照吗 添加上这两种产品销售吗 另外是不是需要办理危化证等
老师,个人独资企业,资产负债表有未分配利润正数,现在要变更法人,需要交什么税?
老师有没有,开票正负面清单表文档下载
老师,4月入职人员工,申报4月工资个税时,工资6000,去掉5000的扣除费用,剩下1000应该缴纳个税吧?为啥个税没有呢
老师好,建筑公司好几个月都不给甲方开票,但是有进项票,那我就先做工程施工,等给甲方开票的时候再结转成本吗?
研发费用占收入的占比,分子分母分别怎么取数
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧