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我们是建筑企业,这个月开了500万的发票,预缴税款要交11万多,资金有点紧张,但是我们这个月进项是可以把这个开票500万的销项抵扣掉的,能不能这次开的发票这个月先不预缴?直接用我们的进项抵扣掉

2025-03-26 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 14:03

你好,不行,你要预交之后才能够抵减。

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快账用户7044 追问 2025-03-26 14:07

我新接手的公司一月份就是这样操作的,开了一百多万的发票,没回款没钱预缴,但是进项够,所以一月份拿进项发票抵扣完了,没有预缴,那这个情况后期会有什么问题嘛?我该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:08

你好,没有去到工程所在地预交吗?

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快账用户7044 追问 2025-03-26 14:09

对呀,直接用进项抵扣了,据交接的情况来看

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快账用户7044 追问 2025-03-26 14:11

我们开九个点的工程票,预缴的两个点没交,进项能把哪9个点抵扣完,一月份他们就没预缴

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:11

你好,这个会留下风险的。 异地的税务局可能会让你们补税和滞纳金,然后你们要在本地再去申请退税。

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快账用户7044 追问 2025-03-26 14:14

老师,你看这样能行嘛?我在下次开票的时候,实际开票200万,但是我去预缴的时候我把没预缴过的开票金额都在下次预缴,我们一月份三月份合计开票600万,相当于我下次去预缴的时候预缴800万的2%,这样能行嘛?

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:15

你好,在外经证的有效期之内都可以去预交。

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快账用户7044 追问 2025-03-26 14:17

哪我这样是可以还是不可以?

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齐红老师 解答 2025-03-26 14:19

你好,可以的,操作可以这样。

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你好,不行,你要预交之后才能够抵减。
2025-03-26
分次付款分录 每次付款均做: 借:预付账款 - 物业费 贷:银行存款 按月正常摊销 按全年 8 万总额均分计提费用,不受开票进度影响 借:管理费用 - 物业费 贷:预付账款 - 物业费 全额收票后 凭整张发票附凭证后,补齐原始票据归档即可,无需调整摊销分录
2026-05-25
你好,你重新开了发票,然后做了一个转出,等于是一个认证,一个转出就没有了
2024-05-24
同学你好 满足条件就可以申请
2022-06-21
看下预缴的所属期是几月份?如果是7月份的话不可以的。
2024-08-27
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