那么老板写个说明,计入营业外支出,做纳税调增

我想问问,外帐之前的应收款有很多预收款,实际是发了货,没开票,后面哪些单位也没有要发票,长期挂在账上,这个咋处理呢,可以做无票收入吗?有的都四五年了,还有的更早
你好,快20年的陈年老账,以前交给代理记账公司做的,现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来,实际上只有几笔,之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账,导致应收应付数据越来越多,现在想冲平,有什么好的办法没?
请问老师,上个月的账做错了,有一笔运费收到发票入账了,实际没有付款,但是上个月做的时候,已经按照付款来处理了,这月发现了,应该怎么处理?(之前收到发票,已经借:费用,贷:银行存款了)
请问老师,我们公司以前是代理记账做的,现在好多应付账款,实际已经没有欠款了,估计是以前发票跟款没有算平,现在怎么处理呢?很多都好几年前就没有业务了
老师,我账面上有些应收账款,实际款都已经回来了,实际是好多年前的应收抵应付的一些发票没有及时入账导致,年头太多了没发查清了,现在要处理这些应收账款我该怎处理
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利